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老师,去年买的固定资产,今年又原价卖出去了,中间有记折旧,出售时怎么做分录呢?

2023-08-09 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-09 15:09

你好,稍等我给你发分录。

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齐红老师 解答 2023-08-09 15:09

 你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益  ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。

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快账用户4521 追问 2023-08-09 15:30

老师,我们是140万买的,又140万卖出去的,按照上面分录做借贷不平,具体要怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2023-08-09 15:37

把你那个金额带进去,我前面分路就可以了,不是还有折旧的吗?

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快账用户4521 追问 2023-08-09 15:38

借:固定资产清理130万 累计折旧10万 贷:固定资产140万 借:银行存款140万 贷:固定资产清理130万 资产处置损益10万 是这样吗?

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齐红老师 解答 2023-08-09 15:47

你第2个分录没有体现你处置的增值税呢?然后最后一步是结转损益,就是把固定资产清理的余额转到固定资产处置损益。

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快账用户4521 追问 2023-08-09 15:48

没有交税,发票上面也没有税

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齐红老师 解答 2023-08-09 15:53

那你们是免税单位吗?

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快账用户4521 追问 2023-08-09 15:55

是的,买给个人的,代开的发票,没有交税

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齐红老师 解答 2023-08-09 16:06

和咱现在说的不是一回事儿啊。那咱说的是自己卖固定资产。卖固定资产要体现出来应交税费,应交增值税,要交增值税的。

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你好,稍等我给你发分录。
2023-08-09
、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
2022-10-20
同学你好 对的 应该直接填写本年折旧的金额
2022-05-12
这个属于前期差错更正,账面上要么调整年初,要么认为金额小不追溯调整,放在当期的折旧负数
2024-05-17
你好,那你们之前是计入的固定资产就按固定资产出售 借:固定资产清理(转入清理的固定资产账面价值)     累计折旧 (已计提的折旧)     固定资产减值准备 (已计提的减值准备)     贷:固定资产 (固定资产的账面原价) 借银行存款  贷固定资产清理 应交税费 差额转入资产处置损益
2021-10-19
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