、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理

老师,好,我们是一般纳税人,去年11月份成立的,去年12月份买了一辆15万的车,当时发票也开出来了,今年三月份认证的这张发票了,12月份的分录我应该怎么做,今年三月份的分录我应该怎么做
去年和今年各买了一台喷码机。现在开了红字信息表给对方,退回了两台旧的,又添了5万元,以旧换新两台机器。 现在两台机器10万元,已开发票。怎么做账务处理? 之前的机器已经折旧多月。
今年6月刚买的机器并开了发票,当时做了一次性累计折旧,老板10月又卖出去了票也开出去了,怎么做分录!
老师,你好,20年公司购买了一辆二手车30000元,取得普票,今年2月在以8000元卖出,开具普票,当时入账采用一次性折旧,现在分录我该怎么做?
请问公司的车辆在今年4月份卖出去30万,并且开了销售发票给对方。在3月份折旧完净资产有32万?这要怎么做会计分录
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?