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老师,甲公司贷款1000万,贷款时弄了个受托支付给乙公司,乙公司后来通过转账又给了甲公司老板的另外一个丙公司去盖楼了,当时甲公司将这1000万记的是其他应收款,现在甲公司专管员打电话让拿账过去,说是看报表中其他往来太大,问怎么回事?请问老师我们能实话实说:能说借给其他公司盖楼去了吗?如何说好呀?

2023-08-09 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-09 16:42

同学,你好,这种情况,你作为一个会计只能实话实说,难道你还能替老板编造理由?

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快账用户2538 追问 2023-08-09 16:53

这其他应收款年底肯定还不来的,这盖楼花钱给不了呢,请问这有什么处罚吗?

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齐红老师 解答 2023-08-09 16:56

这个不好说,得由税局认定。 人家叫你带账过去,就相当于是稽查了。

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快账用户2538 追问 2023-08-09 16:59

这个一般如何处理呢,是过去听税务局安排吗

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齐红老师 解答 2023-08-09 17:01

是的,先去了再说,配合税局。

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快账用户2538 追问 2023-08-09 17:04

当时贷款虽然是走了个受托支付合同,但是实际上这受托的乙公司也不会给这贷款的甲公司货物,更不会给发发票,实际这乙公司就是过个账务又转给其他公司用去了,这种情况是记录为其他应收款吧,如果按应收账款记录是不是更不合适呀

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齐红老师 解答 2023-08-09 17:07

所以啊,业务不符合逻辑。既然已经被税局发现了,那就看看人家怎么说吧

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快账用户2538 追问 2023-08-09 17:21

像这种情况是不是就得记为其他应收款呀

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齐红老师 解答 2023-08-09 17:22

你们公司作为主体申请下来的贷款,本来是应该进你们公司的账户,结果进了别的公司的账户,从这个逻辑来看,这算不算你们公司把钱借给别的公司? 记其他应收款

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快账用户2538 追问 2023-08-09 17:25

但是我感觉本质就是借款吧,根据实质重于形式所以记的其他应收款

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齐红老师 解答 2023-08-09 17:27

嗯,没说不是借款,但是税局认为金额太大。

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快账用户2538 追问 2023-08-09 17:27

去了再看情况吧

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齐红老师 解答 2023-08-09 17:28

嗯,祝你工作顺利哈

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同学你好 内账按照实际业务来做既可以
2023-06-01
你好,同学。 本应是甲,应收账款 A。乙,应收账款 A。B的处理是,其他应付款 A。 现在的处理是 B借,其他应付款 160,贷,银行存款 160 甲的处理 借,银行存款 100,贷,应收账款 100 乙的处理 借,银行存款 60,贷,应收账款 60
2020-10-11
同学你好 这个的话你是做哪一个公司的账
2020-10-13
你好,退还时冲其他应付款,同时差额做费用 借:其他应付款-甲3000 贷:银行存款2800 其他应付款-乙
2022-04-30
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