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甲公司是代一公司收货款,一公司是真正收款方,客户打款给甲公司6500,扣了25元手续费。然后甲公司把钱转给一公司,请问甲公司和一公司会计分录怎么写?

2023-08-09 16:54
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-09 16:57

借银行存款   财务费用——利息支出 贷其他应付款——甲公司 6500

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借银行存款   财务费用——利息支出 贷其他应付款——甲公司 6500
2023-08-09
甲公司的会计分录如下: 1.收到乙公司背书转让的银行承兑汇票:借:应收票据 180000贷:应收账款-乙公司 180000 2.甲公司去贴现,将扣除贴现利息后的金额打给另一个账户,这里分两种情况来做会计分录:借:银行存款财务费用贷:应收票据借:银行存款财务费用贷:短期借款附追索权的票据贴现:不附追索权的票据贴现: 3.贴现的钱打给另一个账户:借:其他应收款-XX账户贷:银行存款 乙公司的会计分录如下: 1.转让银行承兑汇票给甲公司:借:应付账款-甲公司 180000贷:其他货币资金 180000 2.如果乙公司之前将该银行承兑汇票作为应收票据核算,则还需要做一笔核销应收票据的分录:借:其他货币资金 180000贷:应收票据 180000
2024-07-03
您好 请问是丙公司委托甲公司付款么
2020-08-19
借应收账款——甲公司  负数 贷应收账款——乙公司
2023-05-09
同学,你好 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2022-02-09
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