借:固定资产 应交税费-增值税-进项 应交税费-待转进项 贷:银行存款 应付账款

买了个固定资产,是内部公司的,但是对方开票,我要先入账,那固定资产进项也必须做进去,我要怎么计分录啊
老师,3月份购买了一台设备,预付的账款。借,固定资产,贷,预付账款。5月份对方公司给开了专票,怎么处理?谢谢
老师您好,问一下我们买货物,先给付了一笔定金,然后对方公司给开的发票,也有付款银行回执单,我这边怎么入账?
买了一台大型设备,对方先开30%发票给我司,我司先付30%货款,怎么做账的 能入固定资产嘛
买了一台大型设备,对方先开30%发票给我司,我司先付30%货款,怎么做账的 30%能先入固定资产嘛 就是来一批发票入一批固定资产
老师,出票日,见票到期承兑,承兑,什么关系
老师,我们是小规模公司,管理收取租金物业等,这商铺是A公司2016取得的土地房产,那按现在的新税法,我们开租金发票是按5还是3
老师:A公司欠B个人20万借款,现在C公司替A公司还给B个人20万,请问A公司这笔账怎么做?C公司没有办法打给A公司,只能打给B个人
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
老师,在货运站台后台系统处理数据,这个开票怎么开呢,这个业务可以转售吗
鼎捷T100里的理由码费领是什么意思?
25年的暂估成本,26年汇算清缴前未收到发票,企业所得税调增,当汇算清缴申报结束了。比如6月才收到了25年的暂估成本票,税务上,是可以做汇算清缴更正申报嘛?会计入账上如何处理?
我们违约,客户让我们交违约金,说是罚款,我们只用药收据就可以了是嘛
住宿费和餐费开专票好吗?
老师您好,老板要求我们内账会计做的账和代账公司的一致,我们应该怎么做,求解
30%发票也可以先计入固定资产嘛
借:固定资产 根据合同不含税价 应交税费-增值税-进项 30%发票的进项 应交税费-待转进项 未开票的70%进项 贷:银行存款 30%付款 应付账款 70%未付部分