进入存货反结帐的时候,选择6月,再反结账存货,试试看
老师,我 公司是销售中央空调,2016年成立 一直没有做内账,从2021.1月份开始建账,设置了现有数据的初始余额。有个问题,1月份收到张进项10万的发票,这10万进项票是2020年5月的发票,且款已付清,货已收到过的了,现在发票开回(跟这个发票是几月份的没关系,主要问题就是这个发票回来后会认证,到时实际留抵的进项怎么和实际的相符合)发票还有400多万没有开回来 同样款已付清,货也已收到(外账能把当期收到以前的发票当成当期的库存并结转成本,但是内账要求实际的,这个不是当期的,所以不知道怎么做了??)
(1)5月10日,事务所合伙人之一小张从出纳处拿了280元现金给自己购买了游戏,会计将280元记为事务所的办公费支出,理由是,小张是事务所的合伙人,事务所的钱有他的一部分。(2)5月15日,会计将5月1日至15日的收入、费用汇总后计算出半个月的利润,编制了财务报表。(3)5月20日,事务所收到某外资企业支付的业务咨询费2000美元,事务所主要承接中国境内业务,且多以人民币结算。会计没有将此笔咨询费折算为人民币反映,直接记到美元账户中。(4)5月30日,由于考虑到利润等问题,决定更改固定资产折旧方法,将年数总和法计提改为直线法。且并未在报告中进行解释。(5)5月30日,事务所购买了一台办公电脑,价值10000元,会计全部一次性计入当期管理费用。(6)5月30日,收到某公司预付审计费用3000元,会计将其记入5月份收入
A注册会计师正在对X股份有限公司2012年度财务报表进行审计。公司为一般纳税人增值税率17%。为了确定X公司的销售业务是否记录在恰当的会计期间,决定对销售进行截止测试。截至测试的简化审计工作底稿如下。销售成本发票日销售收入计入销售明细账日期发运日销售发票号2012年12月30日12月27日12月27日6万元789110万元1月3日1月2日9万元789215万元2012年12月30日2012年12月31日1月5日4.8万元78938万元1月6日2013年1月2日12月31日12月31日12万元789420万元2013年1月3日1月3日1月2日10万元78956万元1月7日5万元3万元1月8日2013年1月8日7896要求:(1)根据上述资料请指出A注册会计师所执行的截止测试的具体方法及其目的。(2)根据上述资料请分析X公司是否存在提前入账的问题。如果有请编制调整分录(3)根据上述资料请分析X公司是否存在拖后入账的问题,并简要说明理由
你好老师,我们公司之前进货都开了进项,然后存货也入了账,但是后面销售的时候客户都不要票,然后外账也没做无票收入,日积月累导致存货账上比实际多了五六千万,现在想让账实相符,应该怎么操作呢?您刚才回复说让结转成本,具体怎么做呢,这是几年累计下来的。我每次问完问题,继续问的时候总提示系统繁忙,只能重新提问了。麻烦老师给说下怎么结转成本,谢谢了
老师,u8总账5月份反结帐后,进入存货反结帐的时候,进入系统选的是5月份,但存货核算显示当前业务日期是5月31号不在本月会计2023年6月份内,不能进行操作
老师,请问现在小规模纳税人开具普票跟专票都享受30万的免税额度?一个季度
财务杠杆系数不是息税前利润/(息税前利润-利息)吗?利息减少,除数就大了,整个算式不就下降了吗?为啥跟单价有关的呢
老师资产负债表库存商品300多万其他应付款200多万,我应该怎么办呢?之前会计只报税不做账,没有凭证
请问客户一共需要付我们50万,他分两次付,第一次他付30万,我可以给他开34万的票吗,第二笔他付我20万,我只给他开16万的票,这样操作是可以的吗
请问老师,外贸企业样品出口报关了,但不收汇,能取得货品进项发票,请问这种情况怎么处理?
民非学校是小学初中九年义务需要做免税认证不
老师,买车时的支付车购税的分录,可以给我写一下吗
报关行看错了小数点,本来1万多,报成了17万多,多报了16万美金,这个一定得按16万开销项吗?还是按正确的1万多开票就好呢?
老师好,我公司从2020年欠对方公司工程款17万,对方起诉后至今准备支付工程款,但这期间要计息,产生利息3万,问现在付了工程款下应付款,那付的利息是要计入财务费用吗?
老师,我想问下为啥代账公司出来的会计大公司都不要呢