你好,没问题,是可以这么操作的

老师您好,收到退的所得税,分录可以这样写吗?借:银行存款 贷:应交税费—应交所得税 借:应交税费—应交所得税 贷:利润分配—未分配利润,不通过以前年度损益科目过度可以吗?
老师,我家这个季度有150多万的利润,我是这个季度先预交些企税,还是可以先暂估,年底一起交呢,我们肯定是盈利的
企业所得税年报和季报的利润总额不一样,系统可以通过吗?系统会不会比对
设计一个利润分配流程图:1.企业5年内的亏损,由税前利润弥补;2.企业超过5年的亏损,由税后利润弥补;3.按照10%提取法定盈余公积金,达到注册资本50%的时候,可以不再计提;4.发放优先股股利;5.提取任意盈余公积金;6.发放普通股股利。
老师,有问题咨询一下,收到汇算清缴企业所得税退税,因为我们是小企业会计准则,那么这笔退税可不可以先通过本年利润科目归集,年底一次性转入利润分配-未分配利润?
老师,法人可以没有工资吗
老师,个人股权转让,可以自己在个税系统申报吗?还是要由公司在客户端申报?
请问,股权转让中,这一项是什么?是从公司系统中拉出还是个人申报app中拉出:9、 《分类所得个人所得税代扣代缴申报表》《个人股东股权转让信息表》(个税申报系统中导出)
老师,这个属于虚开发票吗
请问纳税信用等级评定,是算从今年1.1-12.31号吗?但是今年1月是报去年12月的税,那岂不是是从去年12月到今年11月的报税
前期外账是代账公司做的,现在要内账外账合并怎么做
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,你改好了吗?
老师好,人力资源行业发票备注栏差额征税是必须体现的吗
你好老师,生产企业,我想做一套账,就是有个问题,你说原材料进来了对方没开票,暂估库存商品吗,那应付账款的供应商也是做一个综合的暂估付款数吗?excel里登记明细,然后来票了冲会原来的重新做吗?
虚暂估的成本,公司只愿意汇算时候交税。正常是要到了12月要全部冲掉吧?正常1月交税。但是要是到了6月才交税,怎么处理账务
我不明白,怎么预提利润,分录怎么写
就是先看看成本费用有多少,预先交税
我们不想交税,但缺成本票,怎么才能预提利润,年底在交税
先暂估成本入账,借主营业务成本 贷应付账款暂估
这个知道,那为什么叫预提利润呢
没有预提利润的说法