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你好老师,生产企业,我想做一套账,就是有个问题,你说原材料进来了对方没开票,暂估库存商品吗,那应付账款的供应商也是做一个综合的暂估付款数吗?excel里登记明细,然后来票了冲会原来的重新做吗?

2025-11-07 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-07 17:39

对的是的,是这么做的

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快账用户7210 追问 2025-11-07 17:40

还有其他办法吗,那原材料乱不乱?

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快账用户7210 追问 2025-11-07 17:42

进货的时候采购入库单就入进去,然后来票了,冲回,那入库单那别动就没有影响是吗?

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齐红老师 解答 2025-11-07 17:44

你自己单独记录材料暂估时间 发票到的时间 领用时间 看原材料明细账。

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你好 对的 你可以直接应付帐款-xx公司
2020-10-26
借应付账款 贷原材料, 然后再做发票的,借原材料应交税费应交增值税进项,贷银行存款。
2023-01-06
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
你好;  你调整差异金额即可 ;  假如发票与你暂估有差异; 就调整差异部分   
2022-02-23
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
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