依据财税〔2017〕58号,纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时,以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,按照规定的预征率预缴增值税。 按照现行规定应在建筑服务发生地预缴增值税的项目,纳税人收到预收款时在建筑服务发生地预缴增值税。按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目,纳税人收到预收款时在机构所在地预缴增值税。 适用一般计税方法计税的项目预征率为2%,适用简易计税方法计税的项目预征率为3%。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,请问小规模纳税人,异地建筑工程月收入超过10万未超30万的要预缴增值税吗?
建筑单位(小规模纳税人)3年营业额不到500万,没有固定成本,通过预缴增值税倒算的成本,如果后期税务局查到怎么处理,或者现在正确的处理方式是什么;另确认一下增值税是不是1%?谢谢老师
我公司为建筑工程有限公司,现承包一项目劳务清包,小规模纳税人,现在需要开票,是开“建筑服务” 工程服务 1% 的税率吗?异地预缴也是按1%征收率预缴全部增值税吗?
老师,你好。我想问一下,建筑公司收到工程预收款,是要缴纳税款的,这个税款应该如何缴纳?
老师,问下建筑工程公司小规模纳税人,如果预收了工程款,需要预缴增值税吗?问下正确的账务处理方式
                老师您好,10月份社保基数提高,补25年之前月份社保部分,个人承担部分,个税申报的时候需要体现吗?
老师您好!请问前厅部报损的雨伞,验钞机,怎么入账呢
请问老师 暂估工资的分录怎么做
A公司转B公司的款项代B公司付给C公司,借其他应收款B 11000元 贷银行存款 11000元 借其他应收款C 1000元 贷其他应收款B 1000元 这样做有问题吗
郭老师接,您好,出口企业,我横联申报日期是9月份,老板让我开票在9月了,但出口代理是10月,我现在申报退税,说出口日期和出口代理时间不一致,要要怎么处理呢
老师您好,一般纳税人,红冲了一张上月开的票,上月该票分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金销项税。那么本月红冲就按上月分录,然后红字显示,是吗?
老师,旅店业,小规模纳税人, 现在也收到短信,说跟互联网报送的收如如有差异,那要去哪里找这个数据呢?
老师,我公司是装修公司,一般纳税人,有6个点的设计费和9个点的施工两个税率,是不是6个点的销项得用6个点的进项抵扣?9个点的销项得用9个点的进项抵扣?
老师,小规模纳税人,外购的销售搭赠,这个视同销售吗?分录怎么写?
公司办公室购买的茶具,茶叶计入哪里
小规模现在减免税率后是1%,这个是不是就是收到预收款时就直接按1%缴纳?一般纳税人是预缴2%
是的,小规模按1%预交就是了