你好; 那你实际业务发生的 是5万还是4200 0 ;才好判断科目; 你啥业务的

老师,我刚接手的公司有很多预付账款,细问才知道,当时付了款,对方没有给开票,所以就挂了预付账款。可是现在都过去好几年了,对方也不可能再给开票了。这种情况我应该如何把账调平?
老师,应付账款贷方负数是我们预付给对方钱,现在我平账,用现金平账,就表示预付给对方的钱,对方返回给我了可以吧
老师,请问我们公对公付款给了对方,但是对方不能开发票给我们,那这个预付账款怎么平账呢?
老师,给对方公司预付了5万,对方给我们开了42000,这个借方的8000元的预付账款怎么平呢?
老师,给对方公司预付了5万,对方给我们开了42000,后期也不开票了,这个借方的8000元的预付账款怎么平呢?
你好老师,我前几年交的这个防伪税控的维护费直接只做了费用,然后现在减免税额这块账务怎么调整啊?
老师,营业执照注册一个个体户,一个有限公司,同一个法定代表人 经营所得收入-成本-6万-小孩(三岁以下+三岁以上)扣费-老人赡养费-社保-公积金=应纳税额*税率-速算扣除✘50% 经营所得税跟企业所得税没有重复就可以抵税是吗?
老师,A公司出口货物给国外B公司,货款为20万美元,产品到国外B公司检测产品费用1万美元,B公司扣除检测费只支付外汇19万美元,出货金额与收汇金额相差1万美元,怎么处理呢
小企业会计准则财务软件没有以前年度损益调整科目,发现以前年度会计差错多计提了17000的工资,并且这部分工资没有支付,在应付职工薪酬里挂的呢,现调整分录怎么做 是 借:应付职工薪酬 贷:营业外收入 吗
老师我们是建筑劳务公司,这种大金额的充卡油费,能直接记成本吗?还是记什么
老师请问一下,我们员工餐的厨师不进入花名册,他的工资以什么方式发放比较合理?
咨询下:个人股权转让 零元需要申报吗?电子税务局
老师 这两个人 个税里面没有报工资 这样做对吗 因为有的是临时工
会员储值卡月底充值了,公户次月才能收到,请问怎么账务处理
您好老师,想咨询下,我们作为中间商无装修资质,找下游给学校装修,下游给我们开装修的发票,我们再给上游开装修发票可以吗
5万的货物,其中42000是开票的,8000的是不开票,账上不想体现不开票的
你好; 要体现; 不然账实不符合了
理论是这样的,可实际中老板不想让体现,该如何平呢?
你好; 要体现哈 ; 不然你数量 和你实际付款的金额 不一致哈; 不能这样做账的
好的,谢谢
不客气的;希望能帮到你 ; 要按实际做哈