你好!这个看公司要求了。是转出来,还是以前的算了

甲企业为增值税一般纳税人,于2021年11月30日从银行借入资金2000000元,借款期限为2年,年利率为4.8%(到期一次还本付息,不计复利)。下列各项中关于长期借款利息相关会计处理表示正确的有()。A取得借款时:借:银行存款2000000贷:长期借款--本金2000000B2021年12月31日计提长期借款利息时:借:财务费用8000贷:长期借款--应计利息8000C2023年11月30日偿还长期借款本息时:借:财务费用8000长期借款--本金2000000应计利息184000贷:银行存款2192000D2021年12月31日计提长期借款利息时:借:财务费用8000贷:应付利息8000上一题
甲企业为增值税一般纳税人,于2021年11月30日从银行借入资金2000000元,借款期限为2年,年利率为4.8%(到期一次还本付息,不计复利)。下列各项中关于长期借款利息相关会计处理表示正确的有()。A.取得借款时:借:银行存款2000000贷:长期借款——本金2000000B.2021年12月31日计提长期借款利息时:借:财务费用8000贷:长期借款——应计利息8000C.2023年11月30日偿还长期借款本息时:借:财务费用8000长期借款——本金2000000——应计利息184000贷:银行存款2192000D.2021年12月31日计提长期借款利息时:借:财务费用8000贷:应付利息8000
老师,您好,公司贷款买的汽车,贷款的利息是416,我把利息计入固定资产的成本当中,分录是借固定资产贷长期应付款,支付利息的时候,借长期应付款贷银行存款,我该怎么调账呢
公司购买办公楼总额100万,其中首付款30万,办银行房贷按揭70万。当时入帐: 借:固定资产100万 贷:银行存款30万 长期借款70万 正确吗? 每月支付银行按揭贷款应该怎样入帐? 借:长期借款(本金部分) 财务费用—利息(房贷利息) 贷:银行存款 正确吗?
公司购买厂房进行了贷款,贷款时计入长期应付款的,现公司要求将利息费用计入财务费用,请问前期已经计入长期应付款的部分怎么处理呢?
董孝彬老师,公司出纳离职,应该交接些什么资料,交接时该注意些什么?
各位好,(职业经理人)总经理买车,用公账的钱付款,开了个人发票,如何处理,能在公司账上合理出这个钱,或能算公司奖励给他吗?或有没有更好的办法除理
老师,员工四月底离职,4月份工资公司误发了,发成了包含社保的金额了,下个月没有办法再在实发工资里扣除了,老板说多发的当成工资发放,影响4月税吗?税已经申报了,怎么做账呀
补申报往年收入21年增加未开票收入330000,22年1092000,23年3360000,已申报了增值税及附加、印花税、年度企业所得税,缴纳了税费及滞纳金。账务怎么处理?财务报表用不用去更正? 经自查,2021年需补收入330000元,应交增值税及附加11088元,滞纳金6302.84元;企业所得税82203元,滞纳金59597.18元;印花税99元,滞纳金78.31元,共159368.33元; 2022年需补收入1092000元,应交增值税及附加36691.2元,滞纳金21382.45元;企业所得税163210.32元,滞纳金88541.6元;印花税327.6元,滞纳金199.84元,共310353.01元; 2023年需补收入3360000元,应交增值税及附加112896元,滞纳金46162.37元;企业所得税502185.6元,滞纳金180535.72元;印花税1008元,滞纳金431.42元,共843219.11元。 本次总缴纳税金及滞纳金共1312940.45,税款今天已全部申报入库。
老师,今天注销了一家小规模,其他应付款有余额3000,平不了,怎么处理
我是北京按季度申报增值税的小规模纳税人。然后我4月开票了河北项目专票50万。那我六月还要开几十万的票,那我是不是在七月征期内把第二季度开票的一起进行申报、预缴就可以。
你好老师,我们在公户提取的备用金20000是不是这个2万也需要发票对起来是吗?
老师,有个欠法人的款,没钱还,最后转入营业外收入,需要交增值税不?
老师,工作地跟房产地在同一城市。她既租房又有房贷,是不是只能用房贷?如果她房子在装修不能住,装修这段时间她可以选租金抵扣吗。
买了车的保险做了待摊费用以后 下个月保险公司又把钱退回来了 做什么凭证?
转出来的话,分录怎么做呢?
你好!你之前怎么做的分录?
贷款合同下来后根据利息费用这块是:借:在建工程,贷:长期应付款;支付利息时:借:长期应付款,贷:银行存款
你好!其实你这个是对的。如果你要调,就要减少在建工程了。 红字冲减借:在建工程,贷:长期应付款,借:长期应付款,贷:银行存款 然后做成,借财务费用 贷银行存款
我个人是觉得这个是专项购买厂房支付的利息,是要计入厂房成本的,但是公司领导觉得这样后期要多交房产税啥的,不划算,我现在如果要冲减在建工程的话,前期已经支付利息的部分怎么处理呢?是直接在总额上冲减在建工程吗?
你好!是的,是要入成本才合理 是的,就是上面说的,红字冲减你拿2个分录
好的,谢谢老师!
你好!不用客气的了