你好,这个是当月的吗?

购买方已抵扣的进项发票,销售方开了红字发票后,需要把红字发票给购买方吗?
购买方已抵扣进项税。销售方如何开具红字发票
销售方开的专票,需要红冲,购买方已抵扣。红字发票信息表,是销售方申请还是购买方申请
老师,购买方发生退货,把货寄给对方了,开红字发票是不是销售方开,如果是增值税专用发票是购买方在开发票软件里申请开具红字发票申请单,然后给销售方,销售方开红字发票
老师好!我购买方上月已抵扣发票,本月未申请红字,销售方直接开具红字发票。需要让对方作废后我方申请吗?
你好 请问,比如我要补2024年某月的无票收入,2023多加了10w收入。这个10w的收入的钱,需要我补进公户吗?
老师,企业所得税是按不含税缴税的吧,比如我销售不含税10万,进项不含税9万,交企业所得税1*2.5%=250元
请问,调增了前几年的期间费用的账(剃掉了),那支付的钱,需要怎么调??
老师,我们是做连锁餐饮门店,有20家门店,都是个体户,后期规模会逐步扩大,明年老板计划开到70家,这种有必要每个体户都开对公户吗,都开对公户的话年费,维护费比较高,但是不每个个体户单独用一个账户,又涉及到门店收款对账的问题,多家门店收款收到一个账户,很难对账,有没有餐饮连锁行业的老师给下建议吗
异地施工甲方的公司注册地和施工地点也不一致,异地预交交在施工地点还是甲方的注册地
你好老师,我想问下外贸公司,不是制造业,只是商贸性质的公司,会有研发支出吗?
员工聚餐,餐费,酒,做职工福利费吗?
刚接手和城投有关的企业,不太熟悉业务情况。我想请问施工、代建、发包、承包之间的逻辑联系是怎么回事?分别以什么税目及税率缴税?谢谢
朴老师,请问,小规模纳税人12 月份才做的税务登记,开票也是按照30万之普票不交增值税对吧
老师好,建筑公司存在挂证的情况,不给员工发工资但给他交社保可以不
二月的它是没法作废的。
跨月的,它是没法作废的,打错了。
如果是购买商品的,借应付账款, 贷库存商品, 应交税费、应交增值税进项转出
我们是购买方7月6日申请填开红字的,他们是销售方7月14日开了红字发票,后来他们销售方7月31日又申请作废了,这个我们怎么办
因为我在申报7月份的增值税的时候税务系统又提示要把这笔做进项税额转出,但是他们已经作废了,应该就不要做了啊
你好,作废的发票是负数发票吗?那你的红字信息表删除了没有?
是负数,他们也没通知我们,我们也没有删除,这个怎么办啊
7月份的增值税申报,我还没申报现在可以删除吗
那你这个以后需不需要开负数发票,如果需要开的话,你进项转出就可以啊。
是要开,但是金数可能有变化不是一样的了
好,那你就把你的信息表删除。
好的,谢谢!
不用客气,工作愉快