你好,其他应收款里面。

老师,我这个公司给老板另外一家公司贷款,这个账咋做呢?应为两家公司业务不同要分清楚 以我公司名义 去贷款回来; 贷款回来给 其他公司用 利息他那边会给我转过来公账我在还给贷款公司,我们之间需要写一个协议吗
老师,我这个公司给老板另外一家公司贷款,这个账咋做呢?应为两家公司业务不同要分清楚 以我公司名义 去贷款回来; 贷款回来给 其他公司用 利息他那边会给我转过来公账我在还给贷款公司,我们之间需要写一个协议吗
老师:我们公司给另外一家公司A代付了一笔物业费,以后会收回来。这样的话,账务处理现在其他应收款~A公司,收到还款时冲账,发票开A公司的,这样对吗?
老师,如果3家公司签了三方协议,只是走账,都是挂的往来款该怎样做分录,就是一家公司给我付20万往来,我付给另一家公司20万往来,分录怎么写才可以平账
老师:我们给另外一家公司汇了一笔往来款400万,过段时间还会给我们退回来,这样的话我怎么做分录?预付账款还是其他应收款?
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
请问老师,建筑公司结算,当月需要开1000万的发票,需要提额,税务局能给通过么?有没有什么风险?
幼儿园购买了一批篮球花费了1000元 如何做账
幼儿园伙食费核算的内容是什么
收入的钱比实际应收多 这个金额该怎么记账啊
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,工商年报怎么填写
请问老师,销售柴油,需要什么样的经营范围
老师,工商年报中的纳税总额是所属期是2025年1月到2025年12月的的所有税款,还是需要实际叫已经缴纳的,是2024年~2025年11月的税款?
老师,发放工资是收付实践制。 这个该怎么去理解呢?到底是所属8月份的工资,9月份申报,所以9月份申报工资,扣除所属8月份的个税,在扣除所属8月份代扣代缴的个人社保费。是这样吗 还是说9月份发的工资?就属于9月份的工资。
混凝土外加剂的生产企业,增值税税负大概是多少
再回来400万冲其他应收款,不会被认定是借款吧?
对的,是的,不是借款就是货款。
这个需要你们自己出合同约定。
老师:合同约定双方有一笔业务,款项是400万元。 如果款项回来后,就说明这笔业务没有发生完成,这样的话,就没有什么税务风险了吧?
可以的,可以这么做的。
还有老师,如果是借款的话,双方公司合同约定好不付利息,在实操的时候也是可以这么做的吧?
可以不约定利息,但是借钱出去的一方需要视同销售缴纳增值税。