你好,其他应收款里面。
老师,我们有一笔应收账款总公司收了现金,我们这里开了票,可是我们从来就没有收过现金,用往来户其他应付款冲销应收账款,具体的分录是怎么样的?
老师,我这个公司给老板另外一家公司贷款,这个账咋做呢?应为两家公司业务不同要分清楚 以我公司名义 去贷款回来; 贷款回来给 其他公司用 利息他那边会给我转过来公账我在还给贷款公司,我们之间需要写一个协议吗
老师,我这个公司给老板另外一家公司贷款,这个账咋做呢?应为两家公司业务不同要分清楚 以我公司名义 去贷款回来; 贷款回来给 其他公司用 利息他那边会给我转过来公账我在还给贷款公司,我们之间需要写一个协议吗
老师:我们公司给另外一家公司A代付了一笔物业费,以后会收回来。这样的话,账务处理现在其他应收款~A公司,收到还款时冲账,发票开A公司的,这样对吗?
老师:我们给另外一家公司汇了一笔往来款400万,过段时间还会给我们退回来,这样的话我怎么做分录?预付账款还是其他应收款?
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
再回来400万冲其他应收款,不会被认定是借款吧?
对的,是的,不是借款就是货款。
这个需要你们自己出合同约定。
老师:合同约定双方有一笔业务,款项是400万元。 如果款项回来后,就说明这笔业务没有发生完成,这样的话,就没有什么税务风险了吧?
可以的,可以这么做的。
还有老师,如果是借款的话,双方公司合同约定好不付利息,在实操的时候也是可以这么做的吧?
可以不约定利息,但是借钱出去的一方需要视同销售缴纳增值税。