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老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账

2023-08-11 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-11 14:02

借其他应付款,贷其他应收款。

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快账用户4588 追问 2023-08-11 14:12

就是这样吗? 其他应付款:负数 其他应收款:正数

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齐红老师 解答 2023-08-11 14:16

其他应付款和其他应收款都是正数。

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借其他应付款,贷其他应收款。
2023-08-11
那如果说你现在又找他借款的话,那就是按其他应付款来处理啊。
2022-12-13
你好,你们这个计入收入的话,没问题的
2022-01-18
你好,充其他应收款就可以的,你走的时的时候再。
2023-11-14
支付给老板,冲其他应付款
2022-06-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

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