1.在金蝶KIS标准版的【凭证】模块里,打开【凭证结账核对】功能,选择需要反结账的会计期间,点击【查询】按钮。 2.系统将显示本期已经结账的凭证号码以及相关凭证信息,点击【反结账】按钮,系统弹出确认信息,点击【是】按钮,完成反结账操作。 3.系统提示反结账成功后,点击【关闭】按钮,关闭结账核对窗口,完成整个反结账操作。
个体户我们的票一个季度可以开9万,那我要开80万怎么收税?收几个点?都要收什么税?
老师,请问计提和缴纳员工社保怎么做会计分录
老师,预付账款在借方,其实当时是做流水很久做的会计分录。现在要把它消掉,该怎样写分录?这都没有开过发票的。
请问:不明白这句话啥意思?
计提存货跌价准备是可抵扣暂时性差异来的?
老师请问一下,这次增值税申报我打开系统合计是负数,因为1月份有预缴了一万多税款,7月份没有开票,如果负数申报有风险把?
老师您好,公司借的个人的款打到公户了,,通过app退回给他们了,我可以直接做账把他们的账给充了了吗
老师好,金矿企业生产出来直接卖精粉,有金有银,那企业的费用进项税如何抵扣
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,否则差评,如果要实时反应各个项目的实际支出,我认为最好的方法是在流水里面反应,所以把银行存款科目按项目设置是最好的
麻烦老师看下第八第九题,我的答案和课本不一样
我这个没有凭证结账核对功能,我上传图片上传不上去
你好!你已经结账了没?第二种方法:同时按住ctrl%2BF11反过账,同时按住ctrl%2BF12反结账