齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
不能抵扣进项,直接全额计入商品成本
那取得增值税普通发票的销项,那在计算缴纳增值税要加上吗
为什么要加上呢?你在计算什么?
做题的时候最后经常要算合计进项,销项,还有增值税,普票分不清在计算增值税要不要加上
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
懂了谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
已认证进项税转出会计分录
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开票30270不开票28200,13%的税,这种他加了多少个点的税?
老师,员工给公司买东西了,老板把钱报销给员工了,那内部怎么记,直接把这笔费用记到老板报销款里可以吗
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那取得增值税普通发票的销项,那在计算缴纳增值税要加上吗
为什么要加上呢?你在计算什么?
做题的时候最后经常要算合计进项,销项,还有增值税,普票分不清在计算增值税要不要加上
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
懂了谢谢老师
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