学员朋友您好,一般要多计提的部分单独做过负数分录呢?
老师,你好,我们上个月多计提了营业税金及附加,这个月要冲掉,分录怎么做,计提的时候:借税金及附加 贷 应交税费-应交教育费附加
想请问下上月计提税金多计提了,本月要调平的分录是直接和正常计提税金的分录一样然后金额做负数吗
老师:请问去年四季度的附加税多计提了,然后在今年一季度冲销了多计提的部分,年报上本年累计金额要更改吗?还是说用12月份数据
老师,请问上个月计提税金及附加的时候多计提了几毛,本月计提的时候直接可以把多计提的数据减掉吗?还是需要多计提的部分单独做过负数分录呢?
请问老师计提折旧的时候,因为每个月都计提吗?那我还需要准备附件吗?还是直接计提的分录就可以?
收汇时,汇率按哪天的?
合伙企业开发票有什么税种,可以享受哪些优惠政策呀?
收汇时,汇率按哪天的?
请问老师,老板让我虚开10万的增值税专用发票,给对方单位抵税,对方单位给老板几千块钱,老板坚持让我开,我讲了所有要害都不行,并且命令我尽快解决,请问我应该如何说服老板,虚开发票的逻辑老师可以说下嘛
合伙企业的法人能按工资薪金申报嘛,还是只能给法人按经营所得申报呀?
收汇时,汇率按哪天的?
企业哪些科目属于金融资产,金融资产和经营资产如何区分呀?
民非企业,员工报销的快递费,油费和公司电话费、办公用品、税控盘费、车险、车船税等等入现金流量表里的哪个项目?是入购买商品、接受服务支付那一项目吗?如图所示
合伙企业经营所得是按月申报还是按季度申报呀?需要报财务报表嘛?
请问老师,老板让我虚开10万的增值税专用发票,给对方单位抵税,对方单位给老板几千块钱,老板坚持让我开,我讲了所有要害都不行,并且命令我尽快解决,这种有没有什么解决办法
学员朋友您好,一般要多计提的部分单独做过负数分录的
老师, 单独做多计提分录的时候要附原始凭证吗?
可以自制凭证写个说明就行
老师,做个表格, 然后把多的差额算出来, 作原始凭证可以吧
你好,可以的, 没问题