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购入外销的库存商品,代理会计的分录是:借:库存商品—内销 借:应交税费—进项税额 贷:应付账款。我把这张凭证冲红了,改成了借:库存商品—外销 借:应交税费—进项税额 贷:应付账款。现在库存商品—内销的余额是负的,该怎么办?
老师小规模 进货分录 借 库存商品 贷 银行 借 主营成本 贷 库存商品 销售分录 借 银行 贷 主营收入 应交税费应交增值税销项税 借 应交税费应交增值税销项税 贷 营业外收入这样吗
试吃的 借销售费用300成本价 贷库存商品300成本价 就行了吗?还没给总部结账呢 分录怎么写
从店里拿出来免费给客户试吃的 借销售费用 成本价 贷库存商品 成本价 就行了吧? 还需要写其他分录吗
从店里拿出来免费给客户试吃的 借销售费用 成本价 贷库存商品 成本价 就行了吧? 还需要写其他分录吗
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱
早上好,是的,是这个分录
试吃这个我用的是分公司成本价 可以吗?
您好,库存商品用成本价肯定是对的,这个销项税最好用销售价格
用不了啊 没卖出去啊
只是拿来试吃给客户的
您好,那就用这个成本 价可以的,没有卖出去过,也没有参考价,就当成本价在内部销售了
202.7是成本价含税总额
所以有什么问题吗?
您好,是的,不是成本价含税总额的话这个分录也不会平
那您说销项税按售价不含税填不对吧?成本价不含税填对不对?
您好,刚才我回看了信息,我表达的是 销项税最好用销售价格来计算,销售价格不一定是含税嘛,说零售价格才是含税的。 成本价不含税填,对的