你好 是先,借:制造费用,贷:生产成本 然后,借:管理费用,贷:制造费用
你好老师,我们是提供服装加工劳务的公司。工人工资计入生产成本-基本生产成本,制造费用归集到生产成本-制造费用,月末结转生产成本的时候,财务主管说结转到工资,我没明白这是怎么结转 涉及生产成本的分录就是这几个: 计提工资分录是借:生产成本-基本生产成本-工人工资 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 发放工资:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 制造费用归集分录:借生产成本-制造费用 贷:制造费用 最后结转生产成本不知道怎么结转,提供劳务不能用库存商品科目
停工期间,车间产生的生产成本 工人工资 制造费用 我能做一个分录 借管理费用 贷生产成本 工人工资 贷生成成本 制造费用嘛??
核算成本入库,借库存商品贷生产成本,其中有生产出来车间用了,那领用是借制造费用-办公费贷库存商品,借生产成本,贷制造费用吗,因为制造费用月底要转到生产 成本,这样做账是不是就结束了
老师你好,就是支付员工的工资,我把制造费用结转到了生产成本,我想调整为管理费用,我是直接做借:管理费用,贷:生产成本吗?还是先借:制造费用,贷:生产成本?
老师,你好,请问下,制造费用结转生产成本,借:生产成本-辅助生产成本,贷制造费用,那还需要库存商品吗?,借库存商品,贷生产成本-辅助生产成本,然后生成本-工资,也要结转到库存商品吗?
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
老师能说一下正负吗
你好,都是正数,如果是负数我会特别提醒的
老师,现在就是有一个情况,就我做到了制造费用里面,但是我制造费用低下的明细科目里面也有这一笔费用,这个我要怎么调整啊
职工薪酬这个明细科目
我这明细科目里面,贷方有这一笔余额
你好,制造费用底下的明细科目里面也有这一笔费用,之前的分录具体是?
老师你好,我调整过来了,谢谢老师指导
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。