你好 是先,借:制造费用,贷:生产成本 然后,借:管理费用,贷:制造费用

核算成本入库,借库存商品贷生产成本,其中有生产出来车间用了,那领用是借制造费用-办公费贷库存商品,借生产成本,贷制造费用吗,因为制造费用月底要转到生产 成本,这样做账是不是就结束了
老师你好,就是支付员工的工资,我把制造费用结转到了生产成本,我想调整为管理费用,我是直接做借:管理费用,贷:生产成本吗?还是先借:制造费用,贷:生产成本?
老师,生产企业结转生产成本时,车间管理人员工资,借制造费用-工资,贷应付职工薪酬,那么工资表上不是也有车间管理人员的工资吗?计提工资时,借:制造费用,贷应付职工薪酬不是重复了吗?
老师,你好,请问下,制造费用结转生产成本,借:生产成本-辅助生产成本,贷制造费用,那还需要库存商品吗?,借库存商品,贷生产成本-辅助生产成本,然后生成本-工资,也要结转到库存商品吗?
老师,你好,请问下,生产成本-工资,生成成本-制造费用(所有制造费用结转到这里),这两部分我是直接分配费用了,但是结转的时候,是系统自带了借:库存商品,贷:生产成本-辅助生产成本的,是正确的吗?
老师,申请龙头企业,申请成功后有没有像和高企那样,三年一换证的说法,还是永久性的。
出口综合成本,(采购成本+运费+国际运输费*汇率7)/7/0.85(0.85是1-0.15的佣金费率)为什么除以7/0.85
会计助理一般开什么票
有建筑行业一般开什么票
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
老师能说一下正负吗
你好,都是正数,如果是负数我会特别提醒的
老师,现在就是有一个情况,就我做到了制造费用里面,但是我制造费用低下的明细科目里面也有这一笔费用,这个我要怎么调整啊
职工薪酬这个明细科目
我这明细科目里面,贷方有这一笔余额
你好,制造费用底下的明细科目里面也有这一笔费用,之前的分录具体是?
老师你好,我调整过来了,谢谢老师指导
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。