你好,你先生产领用直接材料的做到生产成本里面,如果不是直接的做到制造费用,然后制造费用月末在结转到生产成本,你有入库的话借库存商品在生产成本就是最后一个,如果有销售的在结转到主营业务成本里面去

借制造费用贷应付职工薪酬 借生产成本贷制造费用 借库存商品贷生产成本 借主营业务成本贷库存商品,21年12月工资这样计提,但忘记计提,22年如何补救
制造费用结转生产成本,生产成本结转库存商品,那库存商品结转到主营业务成本;那如果库存商品当月没卖完,在库的库存商品是不是含有制造费用
核算成本入库,借库存商品贷生产成本,其中有生产出来车间用了,那领用是借制造费用-办公费贷库存商品,借生产成本,贷制造费用吗,因为制造费用月底要转到生产 成本,这样做账是不是就结束了
老师,你好,请问下,制造费用结转生产成本,借:生产成本-辅助生产成本,贷制造费用,那还需要库存商品吗?,借库存商品,贷生产成本-辅助生产成本,然后生成本-工资,也要结转到库存商品吗?
结转制造费用 借 生产成本 贷 制造费用 这个生产成本要计入后面的完工产品成本吗 就是这个总生产成本 也要计入 完工产品成本的贷方 结转完工产品生产成本 借 库存商品 贷 生产成本(前面的生产成本+结转完制造费用的生产成本)
老师你好!我公司2024年12月出口一笔货物,在2025年9月份申报出口退税,请问,会不会存在税务风险?谢谢!
我是债权人,看到债务公司要求注册资本金减资,作为债权人应该怎么做?
应纳税暂时性差异不是当期调减吗?为什么还要加?
年终关账要做哪些工作
请问老师,甲单位本期购买家具5万元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接进入费用吧,无需放固定资产核算对吧。因为这些用品,都是给出租的房屋购置的,所以直接计入成本了。
老师资产总额怎么控制5千万,利润总额怎么控制300万,每年几月份大学开始算,
老师,残保金人员的计算,请教下您,公司签了几个兼职人员,就只拿销售提成没有基本工资,申报了个税没交社保,这几个人计入残保金人数吗
请问老师。乙单位是甲单位下属的公司,乙单位的财审和税审的合同是与甲签订的,也是甲单位支付的,也是甲单位委托审计公司的。请问甲单位列支的这些乙的审计费,是可以在甲单位税前扣除的么?
老师,5000左右的笔记本直接记管理费用行吗,还是必须记固定资产折旧
老师,您好,请问一下车辆申请的计税周期
这个是车间生产出来自己用的,做的托盘,,领料材料的时候我是借生产成本贷原材料,做好了成品,分配后入库存商品,贷生产成本了,车间把做的这个成品领用了我就做制造费用,贷库存商品,借生产成本,贷制造费用,我们生产卖的话我是做的主营业务成本的,那这个最后自己使用领用是这样做的把,转到生产成本是最后一步了把
做好了托盘,这个托盘是自己使用的吗?
这个托盘金额大吧。
是自己使用的,我们做好入库后又被领走使用了
领料金额1千多,但是核算成本时候我们生产制造费用和人工费比较高,核算的成本就高了,四千多
那建议这个托盘还是做固定资产,你加工好了之后,借固定资产贷生产成本,然后你次月开始折旧,借制造费用贷累计折旧。
那如果月底做好被领用了不想再次制造费用结转可以做管理费用里面吗
因为做的这个是今年3月份做的然后被领用的
你好,如果是车间使用的,你就应该做到制造费用,如果不是车间使用的,可以做管理费用。
那我这个我领用了制造费用,月底结转到生产成本,后面还有进行成本核算里面吗
对的,是的,影响你的成本,车间使用的还是属于你的成本的。
如果是次月领用,我是做到制造费用中,次月成本核算时候这个制造费用要算进去分摊成本吧
对的,是的,是这么做的。
那我这个就是因为我们人工和制造费用很高,导致这个托盘算下来金额七八千了,这样做到固定资产比较合适是吗
如果次月做到制造费用,核算成本又会导致次月的产品成本增加
能用一年以上的建议做固定。
能用一年以上的建议做固定资产