同学,你好,入账时候固定资产款已经付了吗
这样的累计折旧分录对吗?购入:借:固定资产-电脑,贷:银存,折旧:借:累计折旧,贷:固定资产-电脑,结转费用:借:管理费用,贷:累计折旧。
老师,购买固定资产分录是借:固定资产 贷:银行存款 然后折旧是借:管理费用 贷累计折旧么?? 那么累计折旧一直是贷方余额,什么时候才可以做贷方无余额呢???
购买固定资产已付款分录:借:固定资产 贷:银行存款 次月折旧分录:借:管理费用 贷:累计折旧 收到购买固定资产发票该怎么做分录呢?
给员工的生育津贴因为员工产假期间带薪,就不发生育津贴,公账收到后怎么做账的
公司决定购买一处商业用房,购买的目的就是以后对外出租,不会自用,但是可能5-6个月才能租出去,这样公司在购买的时候直接计入投资性房地产可以吗,还是说必须要先计入固定资产,然后在租出去的时候再转入投资性房地产
已经折旧完成了固定资产,但是要注销,那我这个固定资产要平嘛
老师,如果今年12月收到明年一整年的租金,那发票是需要直接开一年的,还是按月开呢
提前转给员工的钱可以做备用金么
老师,小规模人力资源服务公司,采用差额征税-差额开票的,收到代发工资并包含代发社保公积金和服务费,会计账务处理应该怎么做?如果收到代发工资476851.19元,发票扣除额451753.64元,其中社保45425.49元,公积金16058元,个税811.74,有3780未发放,实际发放工资385678.41元。 请问账务处理的会计分录应该怎么写?
2024年的企业所得税年报和财务报表现在能修改吗?是不是年底前都能修改?这个规定是从什么时候开始的?
加油站的发票不能开专票吗?什么情况下可以开专票
股东用自己的知识产权投资,需要缴纳20%个税吗
有农业服务指导协议模板吗
对的,老师
同学,你好,收到发票,可以冲原来的分录,按照发票登账,进项税额入账处理
具体怎么写呢?借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款
同学, 你好,你的发票是专票还是普票
摘要写冲红几月几号会计凭证吗?
是的摘要写冲红几月几号会计凭证
老师是专票
那就先冲红,再做正确的分录