你好,学员,耐心等一下
老师你好,请教一下,就是代账公司做的账,我公司接回来后,他们不给账套,只给了个科目余额表。我把账也建完啦,7月,8月的账也做完了,(7月,8月是先报税,然后9月底再做的账)做账的时候月末我是把增值税的差额结转到,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元,所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额,我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账,同样的操作方法8月的增值税是3573.13,所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是,进项>销项时的处理是借:增值税留底税额,贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),销项>进项时,她们是做的与进项>销项相反的分录处理,这样一来了,我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字,因为用的科目不一样,所以造成这样的数据出现,代账公司那样做合理吗?我做的账务处理没毛病吧?造成现在这样的未交增值税的贷方余额,我怎么进行调整啊,能详细说一下吗?并写一下具体的分录处理。
甲公司为一般纳税人企业,2019年8月发生以下经济业务:(1)3日,从外地购人甲材料4000千克,增值税专用发票上注明:单价100元,价款400000元,增值税52000元,另支付运费600元(不含税)取得增值税专用发票,材料已验收入库,货税款及运费已用银行存款支付。(2)8日,企业开出转账支一台需的设备25000增值税32500元,包装费2000元。(3)15日.销售商品取得收入760000元增值税率13%企业收到一张银行承兑汇票(4)23日,出租包装物一批,取得租金2000元,增值税260元,款项收存银行(5)24日,将自产的产品捐赠给某体育训练队成本价3000税格34000(6)25日,企业出租给向阳公司的包装用木桶退还34个损坏6个.扣除押金339元其余1661元以银行存款归还。(7)29日,银行存向税务部门缴纳月增值税60000。(8)31日,企业结转应缴未交或转出多交的增值税。要求:编制有关的会计分录。
作业活动2022-应交税费2(一)目的:练习应交增值税的核算。(二)资料:某公司为增值税一般纳税人,原材料按实际成本核算,销售货物的增值税税率为13%,出售不动产增值税税率9%,应缴消费税税率为10%,购进农产品扣税率9%,不考虑其他税费,企业销售商品的价格中均不含应向购买者收取的增值税销项税额。本月发生如下经济业务:7.委托丁公司加工原材料,原材料成本130000元,加工费50000元,加工费用增值税税额6500元,由受托单位代扣代缴消费税,材料加工完毕验收入库,准备直接对外销售。加工费、增值税和消费税均以银行存款支付。月末出售全部该材料,收到价款250000元,增值税额,32500元。月末出售全部该材料,收到价款250000元,增值税额,32500元。8.出售一栋办公用房,原价15000000元,已提折旧11000000元,出售所得收入(不含税)9550000元,清理费用支出60000元,房屋已清理完毕,款项收支均已通过银行办理。9.月末结转本月增值税要求:根据上述材料写会计分录请问老师第七和第八会计分录咋写
分公司(本公司)4月18日产生了一笔卖给客户3瓶葡萄干52.5元的订单金额费,未收到发票,总公司的人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担(需要把52.5支付给总公司的),因为是样品所以免费给客户的,不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗?总公司会计跟我说做个预收款,这个预收款是不是写分录的意思,是的话分录写借,销售费用 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-总公司 是不是做完预收款分录后去结转,然后全选凭证记账,最后全选凭证去结账是吗?老师,我写的对吗?
7月认证进项税1600元 抵扣了销项税1400元 留底如何200 报表已提交 但是今天发现少报销项税 去重新抵扣认证发现7月增值税提交报表申报后就只能认证抵扣在8月份 7月份新增的2618.98销项税额需要用人民币支付了 所以这就出现了城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 教育费附加和地方教育费附加已经减免了 城市维护建设税需要交183.33元,那这次需要交的税额是2618.98+183.33=2802.31元 银行已经支付了 所以需要写了这个会计分录,不过7月手动结转的未交增值税和8月未交增值税是不是数字有问题?有需要修改的地方吧?老师
您好,新公司注册下来了。请问自然人电子税务局的密码去哪里获取呢?我不是法人,也不是财务负责人,这种情况下自然人电子税务局需要如何登录。因为财务和法人是同一人,但是我是办事的。法人不知道密码,无法登录。请问如何操作,在线求指导
老师,企业注册时能够直接申请成为规上企业吗?主营手袋箱包代加工
老师,交易性金融资产的交易费用为什么是投资收益,不应该是成本吗
老师,公司注销,对公上面的钱怎么处理,转到法人卡上是要交税的对吧,就例如10万,这个税怎么算的
这个 900 为啥减掉 140 啊,老师他说就是您的利润少算140。啥意思啊
老师可以帮忙画一下t字账户嘛,答案不太理解
请问,员工私车租给公司,个税可不可以并入工资一起申报
老师,借:管理费用6112,贷:长期待摊费用6112,现在金额有问题,审计给调整了,我得把1到4月冲了重新按照审计数字做凭证,我可以反方向做分录吗?
昨天梁晨老师讲的经济最后一卷回放有么
老师,请问有限公司和有限责任公司有什么区别,谢谢
你好,学员,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税2618.98 贷:应交税费-未交增值税2618.98 借:税金及附加-附加税183.33 贷:应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 8月缴税:借:应交税费-未交增值税2618.98 -城建 -教育附加 -地方教育附加 贷:银行存款或库存现金2802.31