你好,学员 1、价税合计入账 2、这个没事的,账面不体现进项税的,税务局系统不会的,因为已经登记小规模纳税人了

老师 我方是小规模纳税人 向一家一般纳税人公司购买材料 但是对方只能开专用发票 没有普票 这种情况怎么处理呢 ?如果收了专票 不能抵扣 又会成滞留票
公司以前是一般纳税人,收到增值税专用发票,一直没有认证抵扣(税控盘没有),后改为小规模纳税人,请问前边收到的增值税专用发票如何处理
从小规模纳税人处购入农产品取得税务代开的专用发票,可按增值税专用发票上注明价款×9%来抵扣进项税额。如果农产品用于生产销售或委托受托加工13%税率货物则抵扣10%的进项税额。如取得的是小规模纳税人开具的普通发票则不可以抵扣进项税额。当月可以抵扣的进项税额=5000×10%=500(元) 跟农产品有关的税收能否列举一下
你好,我们是小规模纳税人,收到了专票,因为我不能抵扣,就容易形成滞留票,但是年底发票又很紧张,所以不晓得该怎么处理
小规模纳税人开具增值税专用发票和开具增值税普通发票,只要不满足季度45万元,都不需要交增值税呀,还是说,开具的增值税专用发票要单独交税呀?那小规模纳税人收到增值税专用发票的话,要怎么进行处理呢?
收到的汇票是别家给到甲方的,入账需要体现么,还是直接冲应收票据
企业资金是否实缴,对企业都有什么影响?不实缴可以注销吗?
郭老师,制造业,五金制品,工资达到60%会不会太高
老师好 我们从交行一般户把钱转到基本户的时候 扣了20.2元的手续费 这个钱怎么记账?放在哪个科目里
老师,请问之前公司倒闭了,现在在新单位买社保买不进去,是什么情况呢
老师,银行的转账手续费专票可以抵扣进项吗
老师好,甲方给我们公司代发工资,我们公司再开进来些劳务分包的发票,相当于我们把这个工程又包给别的公司了,这样操作可以不
每个月6000的工资,社保扣除5448,2个小孩1个老人都自己承担,年终奖发多少是不用交个税的?
请问下老师,我们是发放当月的工资,我们这个月发12月份的工资,然后又要计提今年的奖金,这个业绩奖金只是计提,没有实发,实发可能要在2月份左右,请问老师这个当月发工资也要先计提工资,再做发放的分录吧?那我在下个月1月份申报个税的话是只申报12月份的工资金额,还是连计提的年终奖金也要申报?
老师,25年12月的发票还可以在26年1到2月报销吗?
是否要通知对方以后最好开普通发票?
这个不用的,专票普票都可以的
谢谢老师,您很资深。另外,想进一步咨询一个专业问题: 在进出口代理的业务中,例如A公司委托b公司为其代理进口货物,A公司是消费使用单位,b公司是收货人。 进项税的海关缴款书上是双抬头: A公司和b公司。 请问以下两种情况,进项税的比对勾选和销项税的申报应该分别由哪家公司来做?还是A公司和b公司都可以做? 情况一, 进口的进项税款转入b公司银行账户,并由b公司支付; 货款由客户直接转给b公司银行账户,并由b公司付汇货款给境外供应商 情况二, 进口的进项税款由A公司支付; 货款由客户直接转给b公司银行账户,并由b公司付汇货款给境外供应商 (即货款没有经过A公司的银行流水)
你好,学员,很抱歉,学堂有规定,新问题可以重新提问,以便老师更好的为你解答,感谢理解
好的,我可以重新提问。但是,待会我怎样才可以让您接到这个问题继续回复呀?
学员,你提问完,老师就在平台,看到就会接手
好的,那我现在重新提问,麻烦您接一下单好吗?谢谢
好的,学员,不客气的,老师应该的
刚刚已提交问题麻烦接手回复
好的,学员,老师去平台搜一下
就是截图的这个问题,麻烦你在平台搜一下,我还要提供什么信息给你才能找得到?
请问能找到吗?还没看到您接单的
好的,学员,老师刚才没搜到,在吃饭,待会老师再去看看,看到一定会回答的
你下截图是我的学员名信息,你可以搜一下。 静候佳音。麻烦你吃饭后回复下,谢谢。我提交问题时,问题类型我是选了“税务”,不是“实务”哦
好的,学员,明白,老师一定会解答的