你好,申报你首先是在退税系统申报,然后在点你电子税务局增值税申报。 附加税的计算是缴纳的%2B免抵税额计算

我公司购买了一批设备,主要用于出租给别的公司,但不是公司主营业务,想问一下相关账务处理应该怎么操作呢
老师我,想问下,公司做进出口业务。目前需要备案,流程是怎么样的?
我们公司准备出口业务,我想问一下相关的操作流程
公司是生产型企业,无出口资质,接到出口单。想跟代理出口公司合作,请问有相关财务实操流程以及账务处理的课程教吗?
我们公司跟国内一家公司签订了合同(从未涉及过出口),但是货物是我们,运输也是我们,然后需要出口,合同里说明了报关及出口退税需我公司处理,请问该出口的话我们需要怎么个流程操作?
我们是建材公司的一般纳税人,收到购买酒的专票,可以酒的专票是否可以抵扣增值税呢
国税 年报是什么意思
老师,请问我司与承包队签订承包合同,按月上缴承包金,那这个收入增值税和印花税税率是多少
1月份支付回收需做报废处理的报废瓶时直接记入其他业务成本并且月末已结转损益,3月份更正先借记入周转材料,贷方可以直接红字冲其他业务成本吗?
单一窗口和电子口岸到哪里办理
车船税计入管理费用还是税金及附加
老师好,2月份给挂靠方员工转了7000的预交税款,因为所属期选择错了,3月份退回到我们对公户了,3月份又给这个员工转了6900,这样的话怎么做账呢
我们付款450元给对方公司,对方却开了460的发票给我们并且不要作废了 这个做账的具体的会计分录怎么写
你好 一季度开票超了30万,现在要冲红一季度的票,那么一季度的税可以退吗
老师,固定资产折旧没折完,卖了,而且卖超了,账务怎么处理,这个过程
退税的计税依据是什么
你们只是外贸出口吗
我们是生产企业
出口模具
生产企业是免抵退税的政策
退税金额是依据什么退?
就是你的采购环节进项税额减去内销销项税额的差额
还是没太明白
就是你如果没有内销的话,就是退还你的采购环节的进项税额
那退还的依据就是我的进项发票吗?
对,依据就是你的进项税额
然后我出口的金额就按未税的金额报对吗,不需要缴纳增值税
对,没错,就是这样的