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老师好,2月份给挂靠方员工转了7000的预交税款,因为所属期选择错了,3月份退回到我们对公户了,3月份又给这个员工转了6900,这样的话怎么做账呢

2026-04-01 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-01 15:34

借:其他应收款7000 贷:银行存款7000 借:银行存款7000 贷:其他应收款7000 借:其他应收款6900 贷:银行存款6900

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快账用户5403 追问 2026-04-01 15:36

2月份实际交了7000,3月份退回来7010,这个就按真实的入账,是吧

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2026-04-01
借:预交税金 贷:银行存款-A
2026-03-18
你好;  借银行存款贷其他应付款 ; 到时缴纳社保 ; 你这个人做工资报个税没有;    
2023-03-01
你好,学员,新年好 3月份申报2月份的时候,离职日期写1月份即可的
2022-02-03
现在申报11月的,那你这个预缴税里面,你实际抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的预缴也填写进去,填写进去的话就会提示配比不通过的。
2022-12-14
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