这个你要减少这个月未开票金额,然后开对应的发票的
老师你好,我们是一般纳税人,上个月我们增值税申报时申报了无票收入,这个月我们和上次的无票收入一起开的票,这个月增值税申报时该怎么填啊
增值税小规模纳税人,开票金额386.14 无票收入3170,怎么填写增值税纳税申报表
小规模纳税人,2023年12月无票收入300万,要怎么填增值税申报表
小规模纳税人上月无票收入已申报纳税,这个月开票了,应该怎么填报增值税
办公室用的抽纸入办公费吗?拿的餐盒筷子之类的呢
老师,请问个税申报系统,有一个人添写完员工信息还没报送,请问可以删除吗?
报关单是cif成交方式,总金额10000,运费390,保费10块,账务处理的分录怎么做
老师好,餐饮门店员工打烂餐具赔偿给公司的款如何做账?
老师,19年多开了方票,19年那时是纸质发票,现在可以直接开电子发票红冲么? 那红冲以后,已交了的税金如何处理?
请问酒店为住户购买的一年期的团体意外险该怎么记账?
出差谈业务产生了1万多的餐饮费可以计入差旅费吗
老师你好附加税计提按正常的税率计提,缴纳时是减半缴纳请问要怎么做呢
酒店的免费矿泉水应该怎么做账?
麻烦找下宋生老师,是按照净资产乘转让比例这个算的是什么
未开票金额在哪里填,小规模申报好像没看到
有阿,你上个月不是也有申报的吗
想问下如果上月收入确认多了,那这个月增值税怎么报
你这个上个月要更正申报阿
上个月的税已经交了,多交的是可以直接抵下个月的税款吗
不可以阿,这个是不可以的
那多交的税应该怎么办呢
你这个上个月要更正申报阿
更正完了之后,多交的税会怎么处理呢
这个是多退少补的
更正完了之后,多交的税会出现在预缴增值税那一栏,本月申报的时候直接抵掉吗
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的
上月多确认收入,是要反结账修改还是本月红冲就可以呢
会计学堂对我们有考核要求的,是要求我们一题一答的,如果有其他问题可以重新提问的