你好,二级科目是一个的可以的,是同一个客户的可以啊,同一个客户用一个往来科目。
老师,请问这个题能不能做成借:应收账款140700 预售账款300000 贷:主营业务收入 390000 应交税费-销项 50700,我看实操的答案一般是如果和供应商之间的往来之前存在预收或者预付账款,那么在后期和相应供应上发生题目中往来的时候就会全部记入预收或者预付科目中(这道题答案就是将440700全部记入了预收账款中),请问在实际工作中是两种处理方式都可以,还是按照题目答案这样的处理方式比较多呢?
老师!您好!我想问下我们之前支付20万保证金给厂家,计入的是其他应收款科目,现在这20万保证金要用来支付车款,请问可以这样做分录吗借:应付账款贷:其他应收款嘛
老师,请问一下同一个业务设置了两个科目编号,我现在想把科目合并了,内容是2202.01应付账款-某公司借方2700. 2022.02应付账款-某公司贷方13500,这个科目要怎么合并在其中一个科目上,我把重复的编号删了
老师,请问以前会计记账凭证上写的 摘要:应收账款和预付账款科目合并 借:应收账款5000 贷:预付账款:5000 请问这两个科目可以合并吗?一般在什么情况下使用?谢谢
请问出纳日记账的对方科目要填写吗? 目前的情况是这样的,出纳用订本式日记账账本手工填写,填写后把付款凭证和收款凭证交给会计做账。会计是用软件做账的,但没有把记账凭证给出纳看。出纳没法在账本上填写对方科目,就想请问一下,出纳要在日记账账本上填写对方科目吗?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
是同一客户的,不太理解为什么这样做,老师说举个例子说说吗?
借银行 贷预收账款,A公司 后期开了发票,借应收账款,a公司贷主营业务收入,应交税费,这不两个有余额了,对冲一下不就行了?
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
看错了,老师,你写的是预收账款,他合并的是预付账款
你好,那你看下二级科目是不是一个。
情况下,它既是你的供应商,又是你的客户。
是同客户的
借银行存款, 贷预收账款,a 借预付账款,a 贷银行存款。