你好,附加税是不需要转的

老师请问我去年有一张专票已经认证了现在需要红冲,进项税额转出的话,开的正确发票还是按正常认证抵扣吗
请问已经抵扣的发票,需要冲红做进项转出吗,还是直接做进项负数?
8月抵扣了进项,并且已经缴税,9月时红冲了一张已抵扣的8月进项税款330.28,9月本身留底2786.12,因为红冲有留抵税额转出,最后留抵2455.84,之前的还需要补税吗。
老师您好,红冲了一张进项发票,已经认证抵扣了,是需要做进项转出是吗?具体分录怎么做,申报增值税的时候要注意什么
进项税额转出需要把整张发票红冲吗
附加税需要补提吗?
没有其他的开票和抵扣吗
只需要将进项税转出?附加税在账务和税务系统不需要做处理吗?
有的话不需要补提吗?没有的话怎么处理?
只有一笔的话,等于是需要交税,附加税也得计提
其实就是按照进项税转出之后需要缴纳的增值税计提附加税就可以对吧?
对,没错的,就是这样的