你好,现在是可以抵扣了吗?借应交税费应交增值税进项带原材料,库存商品 结转了成本没有?
我们是商贸、批发行业,购入和卖出都是按含税单价和总金额计算的,那么他做购进分录就是 借:库存商品(4含税) 贷:应付账款(含税) 按发票调购进 借:应交税费 进项税 借:库存商品(红字),这样正确吗?我看我们老会计是这么走的账
老师你好,我想问一下生产原料先到货发票后到,用磅单入库原材料时需要做进项税分录吗?然后原料结转成本入库商品再到销售,这一整套的做账流程和会计分录怎么做?
老师好!请教下暂估入库,要是这个月没有收到发票,怎么办?暂估入库做分录 借:原材料-xx 贷:应付账款-xx 老师一般暂估原材料价格是入不含税,供应商一般送货的入库单,是含税价还是不含税价
以前年度的一笔购进材料,做成借应付账款,贷主营业务收入,贷应交税费-应交销项税,调账涉及到调整以前年度收入,请问应该怎么调账呢
老师请教一下,以前年度购进的原材料和商品都含税价入账,没做进项税额入账,应该怎么做分录调整
公司之间的股权转让,工商办理完毕后,还需要办理税务变更吗?
研发水电费怎么分摊,厂房租金要摊吗
老师您好!请问一下养殖业养虾的,自产自销的,开需要交什么税,前期投入的建筑费用,算成本吗,需要提供购买发票吗?
公司将上有公牌的小汽车(固定资产)转让给其他公司,发票怎么开?是自己公司开,还是需要车管所开具?涉及哪些税?
公司费用报销标准是由行政人事综合部确定的吗?应该是由什么部门确定?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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