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以前年度的一笔购进材料,做成借应付账款,贷主营业务收入,贷应交税费-应交销项税,调账涉及到调整以前年度收入,请问应该怎么调账呢

2022-10-13 13:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-13 13:50

你好,借以前年度损益调整应交税费、应交增值税销项贷应付账款, 借原材料贷应付账款。

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齐红老师 解答 2022-10-13 13:50

这个材料销售了吗?

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快账用户7881 追问 2022-10-13 14:13

材料没有销售呢

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齐红老师 解答 2022-10-13 14:13

你好,材料没有销售,做上面的原材料入库就可以了。

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快账用户7881 追问 2022-10-13 14:16

那,本来应该借原材料的金额,做成了主营业务收入,账面收入不用调整么

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齐红老师 解答 2022-10-13 14:17

好,这不用以前年度损益调整做了。

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齐红老师 解答 2022-10-13 14:17

借以前年度损益调整,这个就是红冲收入。

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快账用户7881 追问 2022-10-13 14:18

老师,有点没明白呢

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齐红老师 解答 2022-10-13 14:18

你好,借以前年度损益调整应交税费、应交增值税销项贷应付账款,这是红冲收入的,哪里不明白?

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齐红老师 解答 2022-10-13 14:18

业务收入跨年了,用以前年度损益调整来做。

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快账用户7881 追问 2022-10-13 14:20

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-13 14:21

不用客气,工作愉快。

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你好,借以前年度损益调整应交税费、应交增值税销项贷应付账款, 借原材料贷应付账款。
2022-10-13
同学你好 对的 是这样的
2023-05-08
你好之前做了无票收入是吧 是的话可以 再做一个借以前年度损益调整 应交税费 贷应收账款 这个是红冲收入的
2024-04-08
你好利润多少的 这个是退回的所得税 之前交了吗
2023-10-28
你好,少一笔正确应收账款分录,就需要补做 借:应收账款 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入  然后做相应的结转处理
2023-05-12
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