你好,借以前年度损益调整应交税费、应交增值税销项贷应付账款, 借原材料贷应付账款。

以前年度的一笔购进材料,做成借应付账款,贷主营业务收入,贷应交税费-应交销项税,调账涉及到调整以前年度收入,请问应该怎么调账呢
老师 去年有个分录是因为重开票做了一笔 借应收账款71800贷主营业务收入68380.95应交税费应交增值税销项税额3419.05,今年调整分录 借以前年度损益调整71800贷应收账款71800借利润分配 年初未分配利润71800 贷以前年度损益调整71800对吗?
请教:前会计在去年10月做收入时将分录做反误做成借:主营业务收入4902 贷:应收账款4902。现5月想调整为借:以前年度损益调整-4902 贷:应收账款-4902 借:利润分配-未分配利润-4902 贷:以前年度损益调整-4902,全年亏损企业所得税不需调整,企业属小微企业不需交增值税,那么请问应挂在应收账款的怎么做,少一笔正确应收账款分录。
老师,2022.12月收到材料发票4900元,但是之前会计没有做账,那2023年入账: 借:以前年度损益调整 4900 贷:预付账款 4900 借:应交税费—应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整 就是后两笔分录的金额是多少
请问老师12月份暂估成本 借主营业务成本10 贷应付账款10 跨年了我要用以前年度损益调整这个科目怎么做 是 借主营业务成本-10 贷应付账款-10 借以前年度损益调整10 贷应付账款10 借未分配利润10 贷以前年度损益调整10 这样对吗?谢谢老师!
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
这个材料销售了吗?
材料没有销售呢
你好,材料没有销售,做上面的原材料入库就可以了。
那,本来应该借原材料的金额,做成了主营业务收入,账面收入不用调整么
好,这不用以前年度损益调整做了。
借以前年度损益调整,这个就是红冲收入。
老师,有点没明白呢
你好,借以前年度损益调整应交税费、应交增值税销项贷应付账款,这是红冲收入的,哪里不明白?
业务收入跨年了,用以前年度损益调整来做。
明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。