借:以前年度损益调整
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款
老师,22年一季度的企业所得税当时我没有计提,但是23年2月份我把这个税费交了,我这次交的时候怎么做账?
民非企业21年的企业所得税计提多了,一直在应交所得税上面挂着,22年也没处理,然后22年的企业所得税又计提少了,请问我23年补交的时候税务怎么处理呢
老师 我们22年末是亏损200多万,23年一季度利润一百多万,我在提交一季度所得税申报表时为什么显示要交企业所得税?
老师,22年我们计提所得税1882万,23年税审后交了2027万,请问多交的这个怎么做账
老师,22年我们计提所得税1882万,23年税审后交了2027万,请问多交的这个怎么做账
请问下老师,我手里这个公司接过来发现 之前的账都是乱做的,我现在要报财报年报的现金流量表,对方只给我银行流水 之前余额里我看也有库存现金,但是对方说之前不是他负责的所以没给我库存现金的明细 我只看银行流水编报表的话,还需要考虑别的吗?
请问下这个月核算成本入库数量是15000,算出单位生产成本了,卖了10000,主营业务成本也算出来了,那请问下生产成本的余额是等下次卖了5000以这个的单位生产成本结转掉吗?
请问又做施工又做设备供应的企业,签订的销售合同(销售合同有材料,设备,安装或者工程服务)和购进材料,设备、劳务分包,请问销和进签订的合同都要交印花税吗?请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,谢谢
老师减资需要交税吗?
厂房转固定资产后,发生的造价工程咨询费计入哪个科目,管理费用吗?还是固定资产原值?
请问24年暂估了40万成本,贷的其他应付款暂估,现在还没有票进来,已经所得税调增缴纳了,怎么做会计分录呢,我要把其他应付款暂估40万数据销掉
老师你好,我是调整的21年的企业所得税,需要交税,和滞纳金,分录要怎么写
老师,请问信用卡可以取现金吗?
请问老师前两年的审计报告已经出了,然后现在才发现期初数错了那我现在要怎么改呢?这个可以改吗?
老师好,我们是一家投资公司,现在投资了一个光伏发电安装项目,其分包出去的工程、还有为该项目购入的电缆、材料该如何进行账务处理呢?(我们用的是小企业会计准则)
老师,以前年度损益调整,当月结转到本年利润吗
不是的,转到利润分配-未分配里面