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老师 6月份员工出差住宿费开了专票,不含税金额283,税额17,总金额300元,7月我勾选进项17元,员工在7月提交报销单,8月付款,请问我在7月怎么做进项分录,8月怎么做这个报销分录呢

2023-08-14 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-14 14:45

借管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷其他应付款 借其他应付款 贷库存现金

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快账用户5508 追问 2023-08-14 14:50

老师 在6月的时候 我是没有见到报销单的,我不知道是哪个销售的出差开的,但是6月我勾选进项,必须做账 所以在6月做分录借 应交税费-进项17,贷管理费用-17,在8月看见报销单,借管理费用300,贷银行存款 这样对吗

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齐红老师 解答 2023-08-14 14:50

对,这么做也是没问题的

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借管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷其他应付款 借其他应付款 贷库存现金
2023-08-14
那你去年做了费用吗?去年有没有挂账?
2024-05-29
借:管理费用-差旅费235.85      增值税-进项25.08   贷:银行存款250 增值税-进项转出10.93
2024-09-02
你好;  你把发票给对方退了。重新开票 ; 先按照正确的金额来做账; 含税金额入账  
2022-10-08
你好 1,借;银行存款,贷:实收资本 2,借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付票据 3,借:库存现金,贷:银行存款 4,借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 5,借:生产成本,贷:原材料 6,借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 7,借:应收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 8,借:制造费用等科目,贷:银行存款
2023-04-06
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