借管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷其他应付款 借其他应付款 贷库存现金

1.已知3月应交税费应交增值税待认证进项税额科目余额为32600元,根据票据勾选进项税金额为32325元经核查,实际差异是由于某油站员工报销中发票税号开导致其中,69元为该员工出差时的住宿费发票,100元为购买办公用品发票,88元为水费发票,18元为政府罚款误做了进项税。请依据以上信息写出3月进项税调整及认证后结转分录
1.已知3月应交税费应交增值税待认证进项税额科目余额为32600元,根据票据勾选进项税金额为32325元经核查,实际差异是由于某油站员工报销中发票税号开导致其中,69元为该员工出差时的住宿费发票,100元为购买办公用品发票,88元为水费发票,18元为政府罚款误做了进项税。请依据以上信息写出3月进项税调整及认证后结转分录
请问老师,我7月份的时候有一张发票金额是330元,因为对方税号开错了,款已支付,但是进项因为开错票勾选不了,请问我怎么做这笔分录呢
1、资料:某企业2008年8月份发生下列经济业务:(1)8月4日,收到x公司投入资本100000元存入银行。(2)8月9日,向M工厂购入甲材料,进价20000,进项税额3400元,货款以商业汇票支付。材料已验收入库。(3)8月11日,从银行提取现金20000元。(4)8月16日,销售甲产品一批计52650(含销项税额,按售价的17%计算),货款收到,存入银行。(5)8月21日,车间领用D材料16000元,用以生产甲产品。(6)8月23日,管理人员王某出差回来,报销差旅费4000元,交回现金2000元。(7)8月25日,销售给C公司乙产品,价税合计46800元,货款未收。(8)8月29日,以银行存款支付房租2000元,水电费800元。作出会计分录
1、资料:某企业2008年8月份发生下列经济业务:(1)8月4日,收到x公司投入资本100000元存入银行。(2)8月9日,向M工厂购入甲材料,进价20000,进项税额3400元,货款以商业汇票支付。材料已验收入库。(3)8月11日,从银行提取现金20000元。(4)8月16日,销售甲产品一批计52650(含销项税额,按售价的17%计算),货款收到,存入银行。(5)8月21日,车间领用D材料16000元,用以生产甲产品。(6)8月23日,管理人员王某出差回来,报销差旅费4000元,交回现金2000元。(7)8月25日,销售给C公司乙产品,价税合计46800元,货款未收。(8)8月29日,以银行存款支付房租2000元,水电费800元。作出会计分录
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
可以用现金支付个人报销款吗?
老师,请问一下,假如2月份的工资3月20号才发放。那3月份的。个税申报也要报,是以零申报的方式申报,对吗?
老师您好,请问采购泥土,加热烧成砖头,怎么做成本核算
老师 在6月的时候 我是没有见到报销单的,我不知道是哪个销售的出差开的,但是6月我勾选进项,必须做账 所以在6月做分录借 应交税费-进项17,贷管理费用-17,在8月看见报销单,借管理费用300,贷银行存款 这样对吗
对,这么做也是没问题的