您好,去年6月录期初是43万是准确的话,就不能调期初了,核对银行对账单,查哪些漏入账了,补入凭证分录,

老师:我这边的账是从2022年1月开始做的,公司是6月份开业的,现在我这边要设定期初余额,只有银行存款和其他应付款,我把这些数据录入期初了,要怎么试算平衡呢?
老师 公司两年不做账,这月才开始做账,期初数据存货是盘点的,应收应付账款是预估的,银行存款是实际的,我应该怎么把期初数据的资产负债表做平呢
公司得银行日记账,2022年12月-2023年1月期间有个期初调整贷方数是怎么来的这个贷方数,现在不知道要怎么查
是这样的19年银行存款510679.70 2020年改过期初数为171503.43 现在怎么做分录调整让19年总账平 现在我要做一笔分录让19年年底期末数和20年期初数一样 分录怎么写
是这样的19年银行存款贷方510679.70 2020年改过期初数为借方171503.43 现在怎么做分录调整让19年总账平 借方:银行存款682183.13 贷方利润分配吗 那银行存款平了利润分配也不平 这个怎么办
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
老师,账销案存去年写了报告,今年这些数还要写账销案存报告吗?什么情况下会写?
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊,跨年啦。税务报表怎么处理
公司支付给个人运费11000元,怎么不交税,走工资可以吗
去年就没有做银行账 现在期初是两千 这个怎么调
您好,强行补 就记老板的往来吧 借:银行 2000 贷:其他应付款-老板 2000
但是之前期初是42万 这个怎么调到2千
之前的不管了吗
您好,原来期初建账就错了啊,2022年的报表也报表税务局去了,这么大的差异是怎么引起的啊。 减少41.8万,这个要更正申报2022年年度所得税申报表了,反结账到2022年6月,把账改了
好的 谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~