您好,去年6月录期初是43万是准确的话,就不能调期初了,核对银行对账单,查哪些漏入账了,补入凭证分录,
老师,你好,我这里有从别的公司交接过来的单位,之前在录期初数的时候银行存款余额是3.08元,但是由于之前会计没录,也就是银行期初为0,导致现在银行账余额对不上这种要怎么调啊?
老师 公司两年不做账,这月才开始做账,期初数据存货是盘点的,应收应付账款是预估的,银行存款是实际的,我应该怎么把期初数据的资产负债表做平呢
公司得银行日记账,2022年12月-2023年1月期间有个期初调整贷方数是怎么来的这个贷方数,现在不知道要怎么查
是这样的19年银行存款510679.70 2020年改过期初数为171503.43 现在怎么做分录调整让19年总账平 现在我要做一笔分录让19年年底期末数和20年期初数一样 分录怎么写
是这样的19年银行存款贷方510679.70 2020年改过期初数为借方171503.43 现在怎么做分录调整让19年总账平 借方:银行存款682183.13 贷方利润分配吗 那银行存款平了利润分配也不平 这个怎么办
求一份新公司注销流程(无任何进项)
老师好,我头两个季度企业所得税和利润表都报错了,这个月利润表比对不通过,报不了了,可以更正之前的企业所得税和利润表吗?怎么改流程说一下可以吗?
老师,从员工个人借款买电脑,对方找个公司后拿着发票来报账,如何操作如何做账?
老师你好,我给别人带货得到的佣金需要交税吗?
上个季度有笔转出货款我入账了,发票这个季度到了,怎么怎么改账?小规模
老师,对公账户转入一般户偿还贷款,备注应该写什么?
退税资料 港杂费 需要开税点吗?发票
老师帮我看看是不是哪几年没有弥补上亏损
老师,我公司是建筑公司,应付职工薪酬有这么个情况,去年计提的工资没发完,今年发了剩余部分,但是这部分是农民工工资,等于发包方给报了个税,然后钱打给我公司,我们公司发,这样的话我报季报那个应付职工薪酬的发放数包不包含这部分
咨询下:业务宣传费、公益性捐赠支出,如果需要税前扣除,一般需要哪些资料被查?
去年就没有做银行账 现在期初是两千 这个怎么调
您好,强行补 就记老板的往来吧 借:银行 2000 贷:其他应付款-老板 2000
但是之前期初是42万 这个怎么调到2千
之前的不管了吗
您好,原来期初建账就错了啊,2022年的报表也报表税务局去了,这么大的差异是怎么引起的啊。 减少41.8万,这个要更正申报2022年年度所得税申报表了,反结账到2022年6月,把账改了
好的 谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~