您好,调整分录没有吗
老师 我公司之前没有期初数 我这个月建的期初数,有漏记应收预收,不知道怎么调账,也就是说之前的借应收账款 贷主营业务收入没做,我现在收到钱做的是借银行存款 贷应收账款,不知道怎么调。
是三方协议,我目前是做2022年12月份的账务呀。2023年1月报的2022年12月份的个税呀,现在扣除的个税银行回单日期不得事这个月的吗?那怎么贷银行存款呢?
公司得银行日记账,2022年12月-2023年1月期间有个期初调整贷方数是怎么来的这个贷方数,现在不知道要怎么查
老师好,2022年12月的应交税费-应交增值税(销项)的贷方本来应没有余额。但是我不知道为什么现在看贷方有0.1的余额。这样我应该怎么在1月份调整
是这样的19年银行存款贷方510679.70 2020年改过期初数为借方171503.43 现在怎么做分录调整让19年总账平 借方:银行存款682183.13 贷方利润分配吗 那银行存款平了利润分配也不平 这个怎么办
老师减资企业自己在家可以操作吗在
维修烘干设备和改造设备计入什么会计科目
老师,个体工商户不需要交印花税是吗
学校食堂先收到食材发票,随后三个月内陆续收到货物,最后一批到货后第十天支付货款,学校食堂不需要抵扣进项税,不做预算会计账目。 收到发票时如何记账?每次收到货物如何记账?最后支付时又如何记账?
老师,2月份个税返回时,计提的销项税额与上报税局的差0.01元,该怎么调整?
1、比方说25年,暂估了一笔人工,借 主营业务成本-人工 贷 应付账款-人工 2、然后暂估的25年前没有发放完毕,但是26年1-6月陆续申报发放完了,考虑到25年若是多计提工资就会对不上个税系统,所以26年1-6这笔发的,归集在生产成本-人工,贷 应付工资 ,,,攒够了就冲25年暂估数。且减少26年生产成本(库存数),,,相当于就是25年我有材料票已取用材料结转,未来发票,26年来了发票,直接冲25年暂估的发票和减少库存
你好,公司可以自己选择三险的险种吗
老师您好!问下如果同一个原材料需要填写两份,那么需要都需要小计吗,还是只在第二份小计就行,谢谢
老师财税2017年37号文件发一下
老师,请教你一下,单位印花税是按期申报,8月份税务局代开票的时候才补了租房合同,租赁期是2035.1~2025.12,但是签订日期写的是2024.12.31,我查了2025以前的印花税表没有申报,这种情况我这个季度该怎么申报印花税呢