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对方工程款无力支付,用房子抵债,我方发票已经开具,账务上如何处理,怎么做分录

2023-08-14 19:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-14 19:58

你好,需要对方给你们开发票,你们是自用还是准备销售?

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快账用户2959 追问 2023-08-14 20:04

自用,对方不给开发票

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齐红老师 解答 2023-08-14 20:04

你好,正常的应该是视同销售的对方,你们做固定资产处理

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你好,需要对方给你们开发票,你们是自用还是准备销售?
2023-08-14
同学你好 你没有发票吗
2022-10-13
你好 借固定资产 贷应收账款 营业外收支
2024-04-17
一、收到发票但未支付款项时的账务处理 情况 1:执行《企业会计准则》借:长期待摊费用 —— 厂房租赁费(或管理费用 / 制造费用,根据厂房用途)应交税费 —— 应交增值税(进项税额)(一般纳税人,小规模纳税人无此科目)贷:其他应付款 —— 某出租方 情况 2:执行《小企业会计准则》借:长期待摊费用 —— 厂房租赁费(或管理费用 / 制造费用)应交税费 —— 应交增值税(进项税额)(一般纳税人,小规模纳税人无此科目)贷:应付账款 —— 某出租方 二、后续支付款项时的账务处理 借:其他应付款 —— 某出租方(或应付账款 —— 某出租方)贷:银行存款 三、租赁费摊销的账务处理(若租赁期超过 1 年,需分期摊销) 假设租赁期 1 年,每月摊销金额 = 总租赁费 ÷12借:管理费用 / 制造费用(根据厂房用途,每月摊销额)贷:长期待摊费用 —— 厂房租赁费
2025-10-24
同学你好。 不处理,等到实际款项到账,再处理。 因为过户给承建人,而不是过户给同学公司。 如果你们签订了协议,可以用其他应收款过度下,没协议不要处理。
2024-04-08
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