。你好,计入到工资薪金里面
老师您好,我是工程造价公司,我们把一部分业务外包给另一家造价公司,对方给我们公司开发票进来,这个账我该怎么做,怎么做分录,外包了50万的业务,对方给开了50万的造价咨询费发票?
我们打给一家公司一笔钱,对方开给我们专票,但是这笔钱可能会退给我们。这个应该怎么入账呢?收到的专票要怎么处理呢?
老师,我们公司账户暂时用不了,另一家公司代我们支付的费用,怎么做账呢?费用发票正常开的。然后给供应商支付的时候,就是另一家公司代支付的
老师好,我们公司两年前支付给一家公司服务费,一直到现在对方没有开发票给我们,我们要发票对方说两年前的事情了,现在不给开,我们怎么做账呢?
我们公司有5两车以投资入股的方式投资给了另一家公司,对方让我们给他开了票应该怎样做账
但是对方公司没有提供人员名单,需要报个税吗?
这个是支付给对方的工资吗
是的,对方是家公司,但是他们又没给我们开票
那对方应该是开票给你们的,毕竟你们是付钱出去的
他不开票,我们应该怎么做呢?
你们正常记入成本费用,只是没有发票不能税前扣除