出一个委托书,你们委托供应商付款,借管理费用,贷其他应付款供应商。

老师,就是我们公司有些工程款付款是由公司支付给另一家公司代付给供应商的,开的发票是开给代付公司的,而我们付款都是付给那个代付公司的,所以我们账上就一直挂着这些往来款,代付公司又不会给我们还回来的,费用是属于我们公司的,像这种情况应该怎么处理呢?这些往来款应该怎么清呢?
老师,在建厂房建设产生的费用,我们支付给另外一家公司代付,比如我们需要支付混凝土款20万,但是我们支付申开贸易公司代支付,那么外账我要怎么做分录呢
我们是物业公司,代收的电费我们记到其他应付款去了,等给国家电网支付的时候我们就把其他应付款下账了,然后有一张发票是把自己的成本电费和代收的开一张专用发票上了,现在代收的做进项税额转出贷方科目怎么做
老师,我们公司账户暂时用不了,另一家公司代我们支付的费用,怎么做账呢?费用发票正常开的。然后给供应商支付的时候,就是另一家公司代支付的
老师,我们是一家做工程的公司,给另外一家公司支付了一笔钱,转账附言是工资,对方公司没有给我们开票,应该怎么做账呢?之后也不会给我们开票
老师公司挂靠一个人的社保,如果记借:营业外支出,贷银行存款,怎样计入其他应收款分录啊
老师你好,公司是一般纳税人做混凝土运输服务的,在今年4月份从二手车市场购入10台运输车,收到的是二手车市场公司代卖方开的二手车普票,一台25万。10月份老板把这10台车也是通过二手车市场卖出去了,也是二手车市场代开的二手车普票给对方,每台1万元,现在要申报10月份的增值税,是不是这10万按含税按简易计税3%申报收入呢?然后在附表五减免表那里填写减免1%税额呢?还是要怎么申报呢?
老师,我想找劳动合同新签和备案操作流程有课件吗
工资个税申报系统是3000元,实际支付了1000,剩下每个月的2000年底一起支付,可以这样操作吗?
金蝶系统的账银行余额和银行流水的银行余额对不上,怎么快速核对?
老师,借本年利润 -2000,贷利润分配未分配利润,-2000,这个是啥意思啊
老师在哪里查本单位社保扣缴截止日期
继续教育有很多网校,怎么选
老师,支付材料加工费的分录怎么做?
哪位老师有慧代账的课件
那银行用不了那家公司做这笔分录,就没得凭证附件哈,另一家公司带我们支付的银行流水是她们公司做账用撒
委托书 这个就是证明的
那到时候是不是代收的要还回来,代付的哦们要支付给对方
你好 要打需要还钱给人家的。
那人家帮我们代收的收入也要转给我们
对的 需要还钱给你们