好,可以的,出差的就是技术管理费用,差旅费是对的。

你好,我司和某国企签订了工程分包合同,项目施工地点在境外,国企作为我方业主和另外一家企业又组成了联营体来运行项目建设,在境外我方所有代付支出款项都是以联营体抬头开具发票付出去的,目前我们和业主进行工程结算,我方在国内开具免税率普增发票给业主,因我方在境外开支发票抬头都是联营体的名字,这种情况下,我们能把联营体抬头的境外发票作为成本费用记账作为应缴企业所得税前费用吗(备注:,我方和联营体无签订任何合同)
老师 请问一下 我们是房地产开发企业,然后建筑工程都是发包出去给施工单位做的,建筑安装工程费和工程材料款,我目前是直接记在,开发成本 -建筑安装工程费 里边,,然后昨天审计局问,怎么没有归集到在建工程里边去?? ,我不太理解,不知道咋解释,为什么要挂到在建工程里??我之前跟着上一个会计学习的时候,就是都挂在开发成本里的,这个和在建工程有什么联系呢??。。
各位税局领导,您们好,我司是会务服务企业(可以理解为客户开会,我们负责搭建场地布置等),承接的会议在深圳市内各个地方(有时也会去周边城市),员工每天都需要外出搭建,活动结束还需要过去撤回设备,员工就餐时间不定,我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费(只有出去搭建撤场才有,不出去没有),想请问这是否符合误餐补助范畴,计入差旅费,不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细,-会载明日期,地点报销多少钱 图片是税局回复,请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢
16:16<问答详情话后问题结束你好,公司一个员工外出出差,只报销了餐饮费发票,没有住宿费和交通费等,怎么做账?娜娜呢52023-06-1616:11发布79次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,公司一个员工外出出差,只报销了餐饮费发票借:管理费用,贷:库存现金等科目2023-06-1616:12管理费用的二级科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13发布95次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,二级科目差旅费。2023-,你好,只有餐饮发票是可以计入差旅费的吗?不用单独计入餐饮费吗?娜娜呢52023-06-1616:15发布76次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你确定这个是出差的不是吗?如果是的话,就是差旅费。2023-06-1616:15齐红(答疑老师)这是出差的,你自己确定好了,如果没有其他的发票,你有其他出差的证明吗?共2条回复问追问你好,我没有其他的出差证明,那应该计入什么费用?
16:22问答详情23:58:21后或5次对话后问题结束你好,公司员工拿回来一张外地的餐饮发票,没有其他的住宿费发票和交通发票,没有其他证明证明是出差,应该计入管理费用什么科目下呢?娜娜呢52023-06-1616:20发布91次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好!你计入业务招待费算了2023-06-1616:21可以单独计入餐饮费吗?
老师,以前年度发生的广告费,现在要做进项税额转出873元,可以直接计入方面损益吗?
股权转让这个设计的税费怎样交 认缴300万。没有实缴。股权转让a股东500的费用转让给b股东
老师,汇算清缴补缴企业所得税,分录怎么写,另外还需要改其他报表吗?
老师您好!公司注册了,一直不经营会怎样?
单位办公室十年前200万买,现在要100万卖出去要交哪些税
老师你好:个人把自己买的机械设备卖给公司不开发票他把自己的发票给了单位,这样行吗
老师,请问一下电商公司的。平台扣我们服务费之后,剩下的钱平台转给我呢,那收到这个平台服务费的发票,怎么做分录啊
去年有一笔50块钱的税收罚款未入账,今年汇算在哪里跳
请问老老师的@朴老师
库存商品盘盈不明原因计入啥科目
但是和目前的项目都没关系,可以解释成去参观新项目或者了解新的供应商材料吗
只要是出差的,真实业务及差旅费就是正确的。