借:其他应付款 贷实收资本

老师,之前公司做账实收资本没到账了,就做了借:其他应收款(法人和股东) 贷:实收资本,现在需要调整下,做的:借:实收资本 贷:其他应付款,那其他应收款需要做调整吗。?
老师,我想问一下那个前任会计由于没有跟老板沟通,老板在给公司账上打钱的时候备注了投资款,然后前任会计做成了实收资本,但是现在老板说他没有去工商实缴,他认为是之前借给公司的钱,想让公司还给他,这个要怎么办
领导的注册资本给公司投了,后面有事又转出去了,都做的其他应付款,现在其他应付款老板的个人借款显示欠公司太多钱了,怎么处理调账才能不让老板欠公司这些款
老板的朋友转账给公司,以前的会计做了其他应付款,现在老板说那个是投资款,要做实收资本,该怎么做调整呢
老师,老板的朋友把钱转给老板,老板再把钱转入公司,为了通过公司向供应商采购便宜点,但是现在我们公司要注销,这笔钱还是挂在其他应付款—老板,那我怎么把帐做平呢?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?