同学你好 问题不完整

分录题天有限责任公司为一般纳税人,增值税税率为13%,所得税税率为25%,原材料收发采用实际成本法,2x21年12月份发生以下经济业务,请编制会计分录。其中:“在途物资”、“原材料”“应交税费”、“生产成本”“库存商品”“其他业务收入”“其他业务成本”等账户须写出相应明细。单位:元。1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付;2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元,3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本;为啥第三个,借:固定资产304.8贷:在建工程304.8对不对
.分录题蓝天有限责任公司为一般纳税人,增值税税率为13%,所得税税率为25%,原材料收发采用实际成本法,2x21年12月份发生以下经济业务,请编制会计分录。其中:“在途物资”、“原材料”、“应交税费”、“生产成本”、“库存商品”、“其他业务收入”、“其他业务成本”等账户须写出相应1.分录题蓝天有限责任公司为一般纳税人,增值税税率为13%,所得税税率为25%,原材料收发采用实际成本法,2x21年12月份发生以下经济业务,请编制会计分录。其中:“在途物资”、“原材料”、“应交税费”、“生产成本”、“库存商品”、“其他业务收入”、“其他业务成本”等账户须写出相应明细。单位:元。1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付;2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元;3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本;4.以转账支票向德仁公司预付货款85000元,拟购A材料;5.德仁公司发出A材料1000千克,单价100元/千克,货款税款差额已用银
谭俊杰(202126085205352/53@60511/答题卡国像采集中分录题(共20题,400分)题型说明:资料:华文府份有限公司为一般纳税人(增值税税率13%,所得税税率25%,材料收、发采用实际成本法。2022年12月份发生部分经济业务如下所示。要求根据以下经济业务编制会计分录(其中“应交税费”、“原材料”、“生产成本”、“库存商品”、“利润分配”“盈余公积”账户须写出相应明细账户)。52(2.0分)按净利润的10%计提法定盈余公积90000元。
谭俊杰(202126085205352/53@60511/答题卡国像采集中分录题(共20题,400分)题型说明:资料:华文府份有限公司为一般纳税人(增值税税率13%,所得税税率25%,材料收、发采用实际成本法。2022年12月份发生部分经济业务如下所示。要求根据以下经济业务编制会计分录(其中“应交税费”、“原材料”、“生产成本”、“库存商品”、“利润分配”“盈余公积”账户须写出相应明细账户)。52(2.0分)按净利润的10%计提法定盈余公积90000元。
分录题(共20题,400分)题型说明:资料:华文府份有限公司为一般纳税人(增值税税率13%,所得税税率25%,材料收、发采用实际成本法。2022年12月份发生部分经济业务如下所示。要求根据以下经济业务编制会计分录(其中“应交税费”、“原材料”、“生产成本”、“库存商品”、“利润分配”“盈余公积”账户须写出相应明细账户)。52(2.0分)按净利润的10%计提法定盈余公积90000元。
公司支付诉讼费,没有发票,只有缴款通知书,可以税前扣除吗?
在自然人电子税务扣缴端这个我应该怎么选呢?
财务内审什么呀老师谢谢
老师,我是长沙的做亚马逊出口一般纳税人公司,后期要申请出口退税的。是不是每次报关成功之后都要手动在电子税务局去导入报关单呢?
两个公司挂往来,一个公司其他应收款在资产负债表显示-5000,另一个公司在其他应收款在资产负债表显示正数5000,两个报表需要合并,资产负债表的这个数怎么更改
资料:某公司2×19年4月份发生了以下的经济业务:(1)4月2日,收回某单位所欠本企业的货款312800元,存入银行。(2)4月7日,用银行存款102000元购入一台不需要安装的设备,投入使用。(3)4月10日,仓库发出材料用于产品的生产价值55250元。(4)4月12日,开出现金支票从银行提取现金42500元备用。(5)4月18日,从银行取得临时借款850000元,存入银行。(6)4月20日,用银行存款272000元偿还应付账款。(7)4月25日,企业的公出人员出差预借差旅费17000元,付给现金。(8)4月30日,收到银行通知,本月水电费为10200元。要求:在专用记账凭证上分别编制本月业务的会计分录,并对记账凭证进行编号(自己选择编号方法)。专用记账凭证的样式如附件所示。将这些按照要求填到表格中
年终奖励性绩效可以扣除吗?
买别人的公司有什么风险?
老师请问一下公司进的原料,销货方给开的发票增值税是电子发票为啥电子税务局里没有呢?如果是数电票是不是税务局就直接给带出数来了?这样的电自发票咋样报税?再有一个是24年公司进的发票都在电子税务局里边没有计帐、也没有低税,(是不是滞留票了是否有风险、咋样处理呢)或者今年是不是可以低扣进帐(上会计没有给入账)谢谢了
老师,我公司是做亚马逊的一般纳税人出口企业。要涉及到出口退税。有一句话叫(纳税人应在申报出口退税后15日内将备案单据妥善留存,保存期为5年)这句话怎么理解呢?是说我公司申请退税并退税成功后,15日之内将备案单据保存好?还是说只要我公司提交了退税的申请,只要提交了不管有没有退税成功,都要在15日之内保存好备案单证呢?