你好,这个免税收入是什么?是申报劳务报酬吗?
老师您好,小规模超30万申报增值税时自动带出的税是3个点,在减免表里本期发生额,本期实际抵减额都是按收入的2%填,对吗
工程已结算4年。款4年前已收到。现在对方要求开发票。这个算当期收入吗。所得税咋交。扣已前成本交吗。
老师,你好!这个工资薪金的本期免税收入怎么填,本期收入是不是未扣的应发工资,我这样填对不对?
劳务报酬申报个税本期收入是劳务发票不含税的金额,那没发票怎么算不含税金额?实际支付了4000
本期收入3000 本期免税收入800,实发2560,对吗? 本期收入6650, 本期免税收入1330,实发5586 对吗? 算的实发金额算对了吗? 这个税系统算对了吗? 我怎么觉得不对
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
是劳务报酬,本期收入 ,费用,本期免税收入应该填什么? 我都不知道 应该填什么
你好,本期收入3000,费用800 个税3000-800)*20% 实际发放的是3000减去这个个税 不要填写免税收入。免税收入的不属于这些
6650本期收入 费用6650*20% 个税,6650乘以(1-20%)乘以20% 实际发放6650减个税。
就是说这个模板 免税收入必须空着是吗?
对的,是的,这里空着就行