你好,借生产成本或者库存商品 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
你好老师,请问一下新接一家单位的支付宝账户之前会计一直没有做账,就只有一个表格做的进出账。那我支付宝要做账吗?我接手后公司在淘特开了一家店铺,相当于中间商,客户在我们店铺下单,我们就马上去拼多多下单,拼多多商家再把东西发给客户。这种进出的收入和费用也是通过支付宝走的,但是都没有发票,开了三个月,生意不好,现在已经关店了。平时这公司也没有其他的账务处理。请问老师,这种情况我应该怎么处理呢?
老师,您好,我们是卖书,有2个公司,卖0到3岁的童书,有一个公司会请画手画一些新书的插画图画,这部分是直接放费用是吗?,等新书研发完成了会是我们另一个公司委托生产印刷售卖。请画手那个公司就是支付作者稿费这一类款项,收版费业务,支付作者稿费怎么做账务处理呢
老师,我们这个公司是卖图书的,部分书是我们自己研发设计,会请画手画稿,支付作者稿费,我们书完成研发后能印刷了,我们客户就会使用我们公司的版权来印刷这本书给我们支付版权使用费,那我结转成本就结转这本书的研发费用没问题吧,客户支付我们20万版权使用费,我们研发成本是10万。我结转10万。对吧
老师,我们公司研发童书,请作者画书里面的图画签订的画稿合同,支付他画稿费时怎么做分录呢?发票已开具。书研发完成后我们是卖版权收入是版权使用费。这个画稿费作为研发成本结转收入成本吧
请问老师,公司自己用的采购的手机,开具的专票,可以抵扣吗
老师,产生工伤滞纳金是怎么形成的
册资本200万,实缴63500元,股东三人A占60%,B占20%,C占20%,现在C退出,未分派利润是亏损,需要签订股权转让协议吗,这个协议表格自己制作可以吗?具体是什么流程?
单位有后勤管理服务营业范围,对外提供保洁 办公用具保养服务,开企业管理服务*后勤管理服务发票可以吗,签的合同会具体写明清洁服务每月几次每次多少钱,办公用具保养服务每月几次每次多少钱,预收半年金额10000,发票一次开10000
开票不做账有什么影响吗
之前往服务器充值的100块钱,现在公司准备注销了,这笔钱扣完手续费退回员工99.86元,这笔钱不准备退回公司账户了,想做营业外支出,属于营业外支出的哪一个子科目?
老师,我们是个个体户,需要开拉运费的发票,这个赋码应该是赋劳务还是运输服务呀
老师,业务费调增是包含管理费用的业务招待费和销售费用的业务招待费吗,谢谢老师
收到货物或者固定资产后, 借 固定资产 贷 应付账款 后附原始凭证资产照片和合同发票, 付款时 借 应付账款 贷 银行存款 原始凭证附银行回单就可以吗?还是需要把上面的一套材料再复印出来附后?
老师请问计提银行贷款利息怎么做分录?季度付息和月度付息
不是贷应付账款啊,没放过应付职工薪酬,关键这本书如果印刷完成也是在另一个公司入库,没印刷入库完成我们是借:在途商品/稿费。有的放在了库存商品/稿费
借在途物资贷应付账款
或委托加工物资也可以是吧,不做贷方是应付职工薪酬了是吧
对,最后转到库存商品就可以的这个
好的谢谢
不客气祝你工作顺利