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老师你好,请教一下,我们的乙方给我们开具了220万13%的延保服务,但是我们的甲方是中字头,需要我们开具6%的技术服务专票,但是我们的成本收到的是13%的专票,这种有税务风险吗?

2023-08-16 08:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-16 08:31

根据你们实际业务开票就是,只要不是改变税目开票就行

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快账用户2545 追问 2023-08-16 08:36

就是还不确定我们乙方开具的税目是什么,13的票应该是劳务吧!但是我们的6%的票应该是信息技术服务,如果我们根据我们签订的合同开具发票,我可以用我们乙方开具的13的那个延保服务作为我的成本吧!

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齐红老师 解答 2023-08-16 08:39

你们向自己的乙方提供的是技术服务,就按合同开就是了。13%的发票可以做成本的

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根据你们实际业务开票就是,只要不是改变税目开票就行
2023-08-16
你好! 可以的,可以正常抵扣进项的
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同学,可以开红字发票,红冲掉,重新开具正确发票
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