同时要开负数发票

请问我们开给客户的专用发票,客户已经认证抵扣。现在需要退回,客户给我们开了红字发票信息表,没有把二三联寄给我们,我们现在账务怎么处理
去年开的发票,客户已经抵扣了,今年因某些原因现在要退款给客户,那么客户的发票怎么处理啊?
你好,我想咨询一下,我们有货物卖给客户1年,客户还有欠款,因资金问题客户无法支付欠款,当时给客户开具了增值税专用发票,客户已经抵扣,现在我们收回货物,公司按照买回出来。让客户再开具发票,还是让客户按照退货处理,二者操作有什么区别?
请问老师,以货换货,我放卖给客户小麦已开发票,现在客户没钱给货款,客户准备以高梁抵债,但是不给开发票,请问这个怎么做账务处理?
请问卖给客户的产品,发票已开,但是现在客户要退货,款在下一批抵扣,那么我们要做什么处理呢
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?
老师,请问个体户无票支出,个人所得税问题如何解决呢?
出口设备的外贸公司,随产品出口用于包装的木托盘,取得增值税专用发票可以用于退税吗?一张进项木托盘可能对应好几单出口,具体账务处理过程
我公司做税务登记了,但没有经营,这个个税申报,可以申报法人工资0吗
实际上缴的税费总额是指当年实际入库数还是说当年所属期1月到12月的发生数