对方已经认证了,对方开红字信息表。
老师,我们是一般纳税人,销售一批货物开出了增值税专用发票客户已认证抵扣,现客户最后要求全部退货,但只能按原发票的90%开出红字信息表给我们,这样的是可以的吗?
老师开给客户的发票,客户要退货发票退回,但是这个专票已经抵扣了,那开红票的话,那个这个红字发票信息表是由客户申请,我们这边开具负数专票吗?
老师,您好!请问就是我们公司有个客户之前5.6月时给开了票,客户那边也已经认证了,现在因为有品质问题这钱收不回来了,请问我是要叫客户开具红字信息表过来吗?原先我给客户寄过去的发票他们要不要还回来的呢?
老师。请问专票跨月。购货已经抵扣并且开了红字信息表。那我这边开红字发票和蓝字发票。请问红字发票和蓝字要寄到客户那里吗?
客户去年和我们购买一批机器,已经开专票出去客户已抵扣,现在有一台机器质量问题退货,请问是要开红字信息表吗,是客户那边开吗?还是我们这边开
老师,上个会计申报唐之涛现在申报工资带不出来她,什么原因,怎么操作
老师,二手车销售统一发票,可以抵扣进项吗
不在我们公司代账,单独税务注销需要我做什么
对方开给我们的普通发票是免税的,在电子税务局能查到吗
一般纳税人公司 18 年成立的,22 年到 24 年财报和企业所得税报表是 0 申报的(增值税应该是准的)但是实际有开票的,那么 22-24 财报和企业所得税怎么更正呢?还有我报税的时候只做开票取票数,银行账都没有做进去(我也不会)所以财报数据都是不对的,我现在只是把财报的净利润做成负数,保证企业所得那里是负的不产生利润就不交企业所得税. 现在我的企业所得税表里一季度季初是0.01 万元 季末是0.26,二季度季初是0.26,季末55.15万元.数据相差太大了,怎么调账呢?这样税务局会不会查到?查到了该怎么调整?
进口货物,交的进口关税怎么入账
生产型企业已经提交了退税申请,备案单证要上传到哪里去吗
老师。收购股权款怎么做分录呢
老师,单位买个二手车,收到二手车市场发票,这个钱我们能直接打给卖方吗
您好,老师,我们公司买了一个20万的产品,过几天退款不要了,但是顾客有一个银行取钱的定期的银行的损失要我们公司赔偿,我们公司给顾客又赔偿了15000元给顾客。这个15000赔的银行利息我怎么录凭证呀?是不是借:营业外支出还是其他应付款,贷:银行存款???
如果没抵扣是哪边开
你好,销售方开红字信息表。