同学你好 借银行 贷其他应付款
我公司是办公楼物业管理公司,收到租户押金,对方要求开发票,按法规我可以拒绝吗?押金也不是收入还要退回的。如果是要开具给对方,我应该怎么入账好?
我公司有多处门市房,出租给不同人,每次收取房租时候一次性开票,但是房租正常会不按时缴纳,导致每月确认 收入的金额和开票金额不等,税务要求最好一致,这种怎么处理呢
房租是不按期付房租,发票是隔得半年或三季度开一次前面季度结清的房租,对于小公司金额挺大,付款的时候记的预付,如果我收到发票后开始摊销期间就不对应了,想实现账上既能体现出发票未开金额,也可以将期间房租摊销到每月,每月应该怎么做比较合适
酒店管理有限公司,可以提供按月或按季租房服务嘛,如已收个人租房租金和押金,收到租金是否确认无票收入(没给对方开票,房租已收),收到租房押金怎么记账?
老师预缴2年房租的分录,以下理解是否正确 如果你预付2年房租的时候还未收到发票 借:其他应收款-东方公司 贷:银行存款 计提当月房租 借:管理费用-房租 贷:其他应收款-东方公司 次月取得发票时把之前计提的费用冲减,然后根据发票入账: 借:管理费用-房租 负数 贷:其他应收款-东方公司 负数 按照发票入账 借:长期待摊费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款-东方公司 计提本月房租 借:管理费用-房租 2个月房租金额 贷:长期待摊费用-房租 2个月房租金额
其他问题是忽略了嘛
按月做收入就可以了
好的 谢谢
不用客气 欢迎再来提问