同学你好 借费用科目 贷累计摊销

)1#楼工程完工,与市建一公司结算价款218万元,取得增值税专用发票注明价款200万元,增值税税额18万元,并通过银行转账支付余款。(6)公司将1#楼一套108平方米的住房出售,收到房款现金32.7万元,已开具增值税专用发票。(7)公司以预收款方式销售1#楼一套120平方米的住房,预收房款现金10.9万元,并按照3%的预征率预交增值税。(8)2#楼工程发包给房建公司,现已完工,合同价款174.4万元(含增值税),取得增值税专用发票,注明价款160万元,增值税税额14.4万元,原已预付工程款120万元,“工程价款结算单”审查后支付余款。(9)2#楼完工后,签订合同将其整体出租给华夏公司。(10)收到华夏公司支付的半年房租19.62万元,开具增值税专用发票,注明价款万元,增值税税额1.62万元。(11)按华夏公司的要求对2#楼进行维修,以银行存款支付费用0.6万元,取得增值税普通发票。(12)五年后2#楼的租赁合同到期,公司以每平方米2500元(含增值税)的价格其出售,开具增值税专用发票,2#楼的月折旧率为0.2%。问题:如果你是该公司的会计,将如何处理
1#楼工程完工,与市建一公司结算价款218万元,取得增值税专用发票注明价款200万元,增值税税额18万元,并通过银行转账支付余款。(6)公司将1#楼一套108平方米的住房出售,收到房款现金32.7万元,已开具增值税专用发票。(7)公司以预收款方式销售1#楼一套120平方米的住房,预收房款现金10.9万元,并按照3%的预征率预交增值税。(8)2#楼工程发包给房建公司,现已完工,合同价款174.4万元(含增值税),取得增值税专用发票,注明价款160万元,增值税税额14.4万元,原已预付工程款120万元,“工程价款结算单”审查后支付余款。(9)2#楼完工后,签订合同将其整体出租给华夏公司。(10)收到华夏公司支付的半年房租19.62万元,开具增值税专用发票,注明价款万元,增值税税额1.62万元。(11)按华夏公司的要求对2#楼进行维修,以银行存款支付费用0.6万元,取得增值税普通发票。(12)五年后2#楼的租赁合同到期,公司以每平方米2500元(含增值税)的价格其出售,开具增值税专用发票,2#楼的月折旧率为0.2%。问题:如果你是该公司的会计,将如何处理
房租是不按期付房租,发票是隔得半年或三季度开一次前面季度结清的房租,对于小公司金额挺大,付款的时候记的预付,如果我收到发票后开始摊销期间就不对应了,想实现账上既能体现出发票未开金额,也可以将期间房租摊销到每月,每月应该怎么做比较合适
厂房租金每月3万元,一年36万,按月支付,合同里面未约定开具房租费发票。房租费目前不能入账存在几个问题: 1.租赁合同不是入账的依据,公司收到房东以个人名义开具的房屋租赁发票才能计入成本。如果不开发票的话,到时候税务查到会被纳税调增的,因为房东偷税漏税了,有真实案例的。 2.如果只让房东开个收条,这个租金可以入账,但是不能企业所得税前扣除的。目前公司没有取得发票,这个厂房租金就不能计入成本,也不能税前扣除,就是不能减少企业的利润 。入账意义不大。 3.租金没有发票,如果对公账户支付了应该入账,汇算清缴的时候纳税调增。 4.如果公司没有支付款项给这个职工,暂时不处理入账。辛苦老师帮我分析一下以上几点我理解的对吗?
老师: 请问一下前期投资3600万,2023年企业所得税年报是0,报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款,无发票, 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的, 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条,附付款截图, B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 我7月份面试接手的,现在不知道怎么捋? 老师请问我是重新挨着一笔一笔做,还是怎么办呀?我们是酒店行业,金额小,但是繁琐,笔数很多, 每天还有当期的很多杂事,老师请问我该怎么做呀?
老师!5.31号企业所得税汇算清缴补了219.6元,请问分录怎么写呢?
咨询你一个事 公司自建厂房,有跟建设公司的建房合同,没有对公流水,没有发票、已经拿到房产证,还未申报房产税。要怎么入账呢?
抖音的佣金返点账务应该怎么做呢
像全托管电商代运营店铺(含销售、退换货、收款、推广、设计、客服、数据、售后)收取服务佣金,一般开的发票开生产生活服务二级明细开经纪代理服务,还是企业管理服务还是信息技术,才合规
老师请问,房开公司之前代施工方支付A公司工程款200万,现在经协商A公司退回工程款200万,到房开公司指定B公司账户,怎么做会计分录
朴老师,超市收入怎么算,有现金收入,有会员卡收入,有充值,充值记预售账款,收入是 现金银行卡收入+会员卡收入对吗
请问老师,本月缴纳上月的社保,那么每年6月份调整社保基数,是7月份缴纳6月份社保的时候按照新的基数缴纳吗
老师 我调账 3月份的主营业务成本红字了需要怎么调呢
您好老师,公司购买工服,员工承担一半,从工资扣,员工那部分是不是计入其他应收款就可以
老师 25年项目成本结转有误 项目已完工 应全部结转 但实际未全部结转 26年如何调整
累计摊销这个科目不是常用于无形资产科目嘛
长期待摊费用也可以用