印花税是季度申报,应该在季末计提

老师你好,我申报7月份印花税的时候,所属期是7月1号至9月30号,8月份申报的时候已经申报成功。现在采集8月份的印花税,显示“本属期已做过改税种的采集,如需更正需要通过更正采集处理”。我现在要更正上月的财产和行为税申报表吗?还是有其他的方法呢?
老师,请问一下 对方给我的工资表上面写着7月工资,但是个税叫我8月申报,公户发放工资也是在8月发7月。我现在计提是7月计提呢,还是8月计提呢
印花税是按期申报的 按次申报网上提交不上去 按期申报就是按季申报的意思吧?7月产生印花税了,税费核定说是按期申报,那么就是现在7月账本计提印花税,8月产生印花税了在8月在计提,等到10月1号到10月15号之间把7月8月9月计提的印花税支付了是吗?
印花税是按期申报的 按次申报网上提交不上去 按期申报就是按季申报的意思吧?7月产生印花税了,税费核定说是按期申报,那么就是现在7月账本计提印花税,8月产生印花税了在8月在计提,等到10月1号到10月15号之间把7月8月9月计提的印花税支付了是吗? 老师
老师好!咨询个人所得税问题,现在7月缴纳的是6月份个税,那8月份缴纳7月份个税,那我咋样计提呢?计提的话要先申报个税,那我8月份应该先咋弄?我是小白。
我公司个人部分的五险一金也是由公司承担的 怎么做分录
老师,请问是不是每家公司都要开通社保?
A想注册一个公司……之前已有3个公司当法人,还有另外两个公司B是法人,现在还要注册的公司还是A是法人,都属于同一个区……同一个税务局管辖……而且注册的经营范围内容都差不多……但是都有实际经营地址,可以吗?还是说建议换个法人
根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的规定,企业所得税税前扣除凭证应遵循真实性、合法性、关联性原则。经税务机关数据分析比对,近期你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况,涉及发票12份,发票金额112356元。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务,老师,你好,这是我们公司电子税务局弹出来的,也没说年份,日期,怎么自查呢?这范围也太大 了
老师我们第一度取得了大肉9个点的票也认证抵扣了,开出的是免税的发票,现在需要处理吗
老师,我从A公司接了个订单销售硬件并调试安装好,合同上我给A公司开13个点的发票,但硬件部分规模有点大,就找了B公司,他们是小规模,我和他们签合同让他们去A公司只需硬件安装好,后面软件调试部分我们自己弄,然后合同签的是1个点的普票,就这个过程注意哪些事项,做账要拆分软件和硬件部分吗?
老师问一下 2024年的一万多的办公用品 弄成成本了 这个调账的话怎么调账 分录怎么写?
A想注册一个公司……之前已有一个公司当法人,还有另外两个公司B是法人,现在还要注册的公司还是A是法人,都属于同一个区……同一个税务局管辖……而且注册的经营范围内容都差不多……但是都有实际经营地址,请问,可以吗?
工厂接单大部分是外发,极少部分是自己做,那收到的一些印花费,水洗费,等怎么入账?
你好,@董孝彬老师 老师 一直困扰我的一个问题 我们不是很多供应商都是次月对账 然后次月再开票过来 那我平时都习惯 等次月开票过来了,再入库或者费用 这样可以吗 正常是当月暂估入库 次月收到发票去冲暂估,但是供应商很多 这样做就很麻烦 有什么更好的办法
我们是一般纳税人,我就按月申报的,那我这种应该怎么计提呢
而且我们是按照7月的开票金额来申报的印花税,就是有点弄不清却我做账是计提在7月还是8月,实际申报是在8月份申报缴纳的,完税证明上面税款所属期也是8月申报那一天
那你就在月末计提就是了哈
计提在8月嘛
是那个月发生的就在那个月计提