同学你好 这个应该是七月计提然后八月申报并且发放
请问下每个月工资计提和发放是哪个先做?比方说我8月15号发7月工资,先做一个发放7月工资的凭证,8月底再计提,计提的是7月份工资吗?这个顺序有点迷糊
请问老师工资个税申报这方面是怎么处理呢?比如8月份的工资,是8月计提,8月发放,申报8月工资呢?还是说8月份计提,9月份发放,申报7月份工资?
老师,我7月份的工资表上的应发工资是147593.19,但是公司7月没发全,每人只发了511.36,那么我在7月计提工资应该按工资表上的金额计提吗?8月申报个税我是按每人511.36来申报这样对吗
老师,请问一下 对方给我的工资表上面写着7月工资,但是个税叫我8月申报,公户发放工资也是在8月发7月。我现在计提是7月计提呢,还是8月计提呢
请问老师,我7月份做凭证,账上做的是计提7月份工资,发放是6月份工资,我8月个税申报表为7月份工资。请问对吗
老师,汇算清缴里面的资产总额,是四个季度的季末资产总额之和,除以四,对吗?
老师你好,一般纳税人销售免税货物,24年的业务没入账,25年4月份才补发票(金额80万)给顾客(货款还没有收到),之前问老师教这样调账,借:应收账款 贷:利润分配-未分配利润 同时做24年汇算清缴的时候调增 请问申报4月属期的增值税申报表时,在填减免表时候要不要减掉这80万,因为系统已经自动带出免税金额到主表对应栏次里(手动改不了),如果减免表中减掉80万,系统会提示错误,正确应该怎么处理呢?
老师,我想问一下上个月我开了680元的发票,他们又说要作废开600元,我作废了开了600元,结果人家又拿作废的680报账了,钱已经到我们公司账户了,但是680的发票是作废的,只有600的发票,我该怎么做账,谢谢
你好,老师,公司之前的财务把一部分应收账款和预收账款,登记错误,我在今年可以直接进行调整嘛?
有一家红砖厂,生产红砖和销售红砖,就是不知道对方公司用的哪种成本核算方法,像这种开砖厂的常用哪种方法,是品种法还是分步法,到时候交接工作不知道用哪种方法
老师中午好,麻烦问下我们公司之前的累计折旧明细表没有预计净残值,我怎么做账,能改吗
小规模时候买的固定资产,能不能再一般纳税人时开进项发票
老师,公司收到一张代驾费发票怎么入账
老师 2月份收到对方30万预付款 3月份给对方开票含税金额为1899000 4月份给对方开票含税金额为2365400 4月份收到对方120万货款 增值税率为9% 怎么做会计科目
合伙企业无法区分经营成本来呀,按什么比例计算成本费用啊?
那就是说,其实工资这个可以什么时候发放什么时候申报个税,可以先计提。
同学你好 对的 都是当月计提
好,谢谢老师
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