你好,可以的,可以这么做的。

进项税发生的时候写的是借应交税费带抵扣进项税,刚才在电子税务局勾选之后,凭证要怎么写?
老师,还未在电子税务局勾选认证的进项票,我做账的时候,是借计“待抵扣进项税额”吧?
取的进项发票要电子税务局先入账是吗?抵扣的时候再勾选?
现在实行数电票后是在电子税务局里勾选抵扣进项吗?对方开的非数电票也能在电子税务局里勾选吗?还是需要在发票综合服务平台勾选?
老师,在广州取得增值税进项发票,需要在广东省电子税务局,先勾选认证,如果要抵扣再勾选抵扣?认证和抵扣不是一件事?
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
懂老师,有问题请教您,发您邮箱明早帮我看下可以吗
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
本月入账的下月或者下下月都可以抵扣是吗?入账就是防止对方红冲和重复报销对不?对需要抵扣的时候不产生影响是吗?
对的,是的,不影响的
老师,本月开出一张费用专票给厂家的陈列费税率6% 价税合计50000 厂家之后返费用50000到采购平台上充当我们货款。这个怎么做账呢?钱没有到我们公司账户,后期以返利的形式充当货款
借预付账款,贷主营业务收入应交税费。
就这一个分录吗?后期还有步骤吗?老师我暂时把上月所有销售费用入账了,取得的进项还没入。想再问下已入账企业所得税税前扣除和税后有啥不同,我们上月刚成立的公司 都是亏损的 。选税前扣除还是税后呢?
你好,次月抵扣货款的时候,借库存商品贷预付账款就可以了。
有发票的就可以税前扣除,就是你交企业所得税之前扣除 不允许抵扣的,就是不允许税前扣除。
我可以理解成 上月收到发票已做账的都可以入账企税税前扣除。不允许抵扣的费用要先自己判断是吗?牵扯到后期的纳税调增是不?
你好是的,是这么做的。
而且有些是有扣除比例的,你需要自己分开。比如福利费、招待费、宣传。
明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。