你好,可以的,可以这么做的。

进项税发生的时候写的是借应交税费带抵扣进项税,刚才在电子税务局勾选之后,凭证要怎么写?
老师,还未在电子税务局勾选认证的进项票,我做账的时候,是借计“待抵扣进项税额”吧?
取的进项发票要电子税务局先入账是吗?抵扣的时候再勾选?
现在实行数电票后是在电子税务局里勾选抵扣进项吗?对方开的非数电票也能在电子税务局里勾选吗?还是需要在发票综合服务平台勾选?
老师,在广州取得增值税进项发票,需要在广东省电子税务局,先勾选认证,如果要抵扣再勾选抵扣?认证和抵扣不是一件事?
请问哈国投公司医药板块如何进行会计核酸 以及建账需要注意什么?
算当月增值税税负率时,当月已经预缴的增值税需要算进来么
你好老师,我们是销售农机的企业,是免征增值税的,一个厂家给我们开来的发票是9个点的,我们是按照他们开票的含税收入做成本还是不含税收入做成本呀(因为其他供货商赖赖的发票是免税的发票)
资产负责表未分配利润的期末数减去期初数不等于利润表净利润的累计数,怎么找原因?
我想问下老师跨境电商,亚玛逊平台速卖通出口退税可以哪些贸易方式成功报关退税
老师,有没有税率错误自查自纠登记的表格
高校 从学生入学到毕业的相关财务流程(为了监督班主任责任,避免漏缴各项费用问题)
大专或者本科 从入学到毕业的学校管理财务流程(包括交报名费,学费,考试费)班主任负责让学生到平台缴费,怕漏缴费用而开课或者毕业,需要一个完整的财务流程
老师,我们购买的产品销售单就是送货单是A公司,发票和合同是B公司可以吗
老师,请问我们公司卖了一个车,折价卖的,然后我要报增值税报表那个收入。做分录是借。固定资产,贷,固定资产清理。销项税费。这个报增值税报表上面的收入怎么在利润表上面提现呢?
本月入账的下月或者下下月都可以抵扣是吗?入账就是防止对方红冲和重复报销对不?对需要抵扣的时候不产生影响是吗?
对的,是的,不影响的
老师,本月开出一张费用专票给厂家的陈列费税率6% 价税合计50000 厂家之后返费用50000到采购平台上充当我们货款。这个怎么做账呢?钱没有到我们公司账户,后期以返利的形式充当货款
借预付账款,贷主营业务收入应交税费。
就这一个分录吗?后期还有步骤吗?老师我暂时把上月所有销售费用入账了,取得的进项还没入。想再问下已入账企业所得税税前扣除和税后有啥不同,我们上月刚成立的公司 都是亏损的 。选税前扣除还是税后呢?
你好,次月抵扣货款的时候,借库存商品贷预付账款就可以了。
有发票的就可以税前扣除,就是你交企业所得税之前扣除 不允许抵扣的,就是不允许税前扣除。
我可以理解成 上月收到发票已做账的都可以入账企税税前扣除。不允许抵扣的费用要先自己判断是吗?牵扯到后期的纳税调增是不?
你好是的,是这么做的。
而且有些是有扣除比例的,你需要自己分开。比如福利费、招待费、宣传。
明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。