你好,可以的,可以这么做的。
进项税发生的时候写的是借应交税费带抵扣进项税,刚才在电子税务局勾选之后,凭证要怎么写?
老师,还未在电子税务局勾选认证的进项票,我做账的时候,是借计“待抵扣进项税额”吧?
取的进项发票要电子税务局先入账是吗?抵扣的时候再勾选?
现在实行数电票后是在电子税务局里勾选抵扣进项吗?对方开的非数电票也能在电子税务局里勾选吗?还是需要在发票综合服务平台勾选?
老师,在广州取得增值税进项发票,需要在广东省电子税务局,先勾选认证,如果要抵扣再勾选抵扣?认证和抵扣不是一件事?
增加股东产生的变更费用,是计入办公费吗
请问一下老师,一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款,怎样做分录?比如,收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元,按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下:借:库存商品 910.89(1000-89.11) 进项税额89.11 贷:银行存款 1000 这样做对吗?
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
老师,我们公司承包学校食堂,学校要求把食材成本多做一些,我们能不能做呢
老师,我们个税申报是按计提的工资申报的,发放是次月,这月的所得税报表应付职工薪酬应发数我可不可以填1-9月的计提数,实发填12-8月的
老师,公司组织的活动,奖金以现金红包发给得奖者,那应该怎么走流程取出现金?是出纳去取还是打给公司个人取出来?
老师每月正常交税,进项大于销项资产负债表应交税费是负数有风险吗?
本月入账的下月或者下下月都可以抵扣是吗?入账就是防止对方红冲和重复报销对不?对需要抵扣的时候不产生影响是吗?
对的,是的,不影响的
老师,本月开出一张费用专票给厂家的陈列费税率6% 价税合计50000 厂家之后返费用50000到采购平台上充当我们货款。这个怎么做账呢?钱没有到我们公司账户,后期以返利的形式充当货款
借预付账款,贷主营业务收入应交税费。
就这一个分录吗?后期还有步骤吗?老师我暂时把上月所有销售费用入账了,取得的进项还没入。想再问下已入账企业所得税税前扣除和税后有啥不同,我们上月刚成立的公司 都是亏损的 。选税前扣除还是税后呢?
你好,次月抵扣货款的时候,借库存商品贷预付账款就可以了。
有发票的就可以税前扣除,就是你交企业所得税之前扣除 不允许抵扣的,就是不允许税前扣除。
我可以理解成 上月收到发票已做账的都可以入账企税税前扣除。不允许抵扣的费用要先自己判断是吗?牵扯到后期的纳税调增是不?
你好是的,是这么做的。
而且有些是有扣除比例的,你需要自己分开。比如福利费、招待费、宣传。
明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。