你好,可以的,可以这么做的。
进项税发生的时候写的是借应交税费带抵扣进项税,刚才在电子税务局勾选之后,凭证要怎么写?
老师,还未在电子税务局勾选认证的进项票,我做账的时候,是借计“待抵扣进项税额”吧?
取的进项发票要电子税务局先入账是吗?抵扣的时候再勾选?
现在实行数电票后是在电子税务局里勾选抵扣进项吗?对方开的非数电票也能在电子税务局里勾选吗?还是需要在发票综合服务平台勾选?
老师,在广州取得增值税进项发票,需要在广东省电子税务局,先勾选认证,如果要抵扣再勾选抵扣?认证和抵扣不是一件事?
还有一个问题是我根据出口报关单的品名铝条 开国内销项发票时对应的商品编码和名称 我在哪里查询
老师您好,这段话和这个图里未告知权利,机关,期限的,申请期限自知道或者应当知道权利机关期限之日起计算,这个和知道或者应当知道行为内容,知道或应当知道申请期限是什么关系
出口退税率网址我输入编码没有反应,为啥
请问老师,个体工商户每月开票额10万以内,免除增值税个税吗,需要交其他税吗?
审计项目组成员的妈妈跟被审计单位的董事共同开办了一家培训机构 违不违反独立性?
请问老师适用小企业会计准则的企业汇兑收入和汇兑损失各计入什么科目呢?
给员工支出的备用金除了转款后面用发票冲还有啥办法
老师,专项附加扣除如果没有此项支出,但是填了会怎么样?
餐饮行业烤肉店的会计账难吗
在一个城市开了多家餐饮门店,报税的时候是综合申报,还是分店预报,总店再汇总申报
本月入账的下月或者下下月都可以抵扣是吗?入账就是防止对方红冲和重复报销对不?对需要抵扣的时候不产生影响是吗?
对的,是的,不影响的
老师,本月开出一张费用专票给厂家的陈列费税率6% 价税合计50000 厂家之后返费用50000到采购平台上充当我们货款。这个怎么做账呢?钱没有到我们公司账户,后期以返利的形式充当货款
借预付账款,贷主营业务收入应交税费。
就这一个分录吗?后期还有步骤吗?老师我暂时把上月所有销售费用入账了,取得的进项还没入。想再问下已入账企业所得税税前扣除和税后有啥不同,我们上月刚成立的公司 都是亏损的 。选税前扣除还是税后呢?
你好,次月抵扣货款的时候,借库存商品贷预付账款就可以了。
有发票的就可以税前扣除,就是你交企业所得税之前扣除 不允许抵扣的,就是不允许税前扣除。
我可以理解成 上月收到发票已做账的都可以入账企税税前扣除。不允许抵扣的费用要先自己判断是吗?牵扯到后期的纳税调增是不?
你好是的,是这么做的。
而且有些是有扣除比例的,你需要自己分开。比如福利费、招待费、宣传。
明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。